這個(gè)正規(guī)是需要去更正申報(bào)或者是作廢申報(bào)補(bǔ)上 需要看你們稅局,有部分地區(qū)是12月申報(bào)作廢不了11月了你可以去試試看看,更正申報(bào)作廢申報(bào)試試看看可以不,,不能就這個(gè)12月這個(gè)繳款話(huà),更正12月補(bǔ)上這個(gè)少填寫(xiě),
12月申報(bào)的11月的工會(huì)經(jīng)費(fèi)我給弄成零申報(bào)了,現(xiàn)在作廢了還能重新申報(bào)嗎?已經(jīng)把12月的工費(fèi)經(jīng)費(fèi)也申報(bào)了
老師,您好,12月份的工資已經(jīng)申報(bào)了,我現(xiàn)在想申報(bào)全年一次性獎(jiǎng)金收入,怎么顯示的是本月已完成申報(bào),我現(xiàn)在應(yīng)該怎么弄,12月份工資已經(jīng)扣除了個(gè)稅
11月的工會(huì)經(jīng)費(fèi)零申報(bào)過(guò)了,可以在12月時(shí)把11月、12月的工資數(shù)一起在12月時(shí)申報(bào)嗎? 因?yàn)槲覀兇卧掳l(fā)上月的工資,因此零申報(bào)了,12月想起來(lái)了
老師12月工資個(gè)稅申報(bào)了,結(jié)果老板工資又調(diào)低金額發(fā)放,但是我已經(jīng)申報(bào)并且繳費(fèi)了,作廢重新申報(bào)稅費(fèi)金額會(huì)不會(huì)退呀
老師好,我把上個(gè)月的一筆租車(chē)費(fèi)用漏記了,但是我把上個(gè)月的報(bào)表都已經(jīng)申報(bào)了,怎么辦?要把申報(bào)作廢重新填報(bào)嗎
老師有沒(méi)有農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)深加工再銷(xiāo)售的制造業(yè)實(shí)操課程。
老師,第四題的第一問(wèn),是不是應(yīng)當(dāng)實(shí)施函證,答案顯示此做法正確
就是中級(jí)會(huì)計(jì)精講課也聽(tīng)了,然后復(fù)習(xí)了一輪500題也做完了。那后面我又發(fā)現(xiàn)我前面復(fù)習(xí)完的或者做完題的東西又忘記了,那我現(xiàn)在要怎么樣在短時(shí)間內(nèi)在考試之前把這些東西全部給撿起來(lái)?
老師,2025年發(fā)現(xiàn)以前的會(huì)計(jì)記賬有錯(cuò)誤,2025年把以前年度2016-2024年的賬重做了一遍,所以差別很大,2025年怎么調(diào)賬,按余額表調(diào)賬嗎?還是不用調(diào)了,直接往下做,以前的賬存檔。
老師,三題的第一問(wèn),這個(gè)對(duì)么,這個(gè)事項(xiàng)未得到解決,是不是不能在關(guān)鍵審計(jì)事項(xiàng)說(shuō)明,這個(gè)是影響意見(jiàn)的
老師,我們公司是勞務(wù)公司小規(guī)模,給別人開(kāi)建筑服務(wù)票,別人要求專(zhuān)票,50萬(wàn),開(kāi)3%的稅點(diǎn),那么我們的稅負(fù)率多少,如果這個(gè)稅錢(qián)讓對(duì)方出,讓她多出幾個(gè)點(diǎn)?
老師,我們公司是勞務(wù)公司小規(guī)模,給別人開(kāi)建筑服務(wù)票,別人要求專(zhuān)票,開(kāi)3%,那么我們的稅負(fù)率多少,如果這個(gè)稅錢(qián)讓對(duì)方出,讓她多出幾個(gè)點(diǎn)?
老師,第十三題,其他事務(wù)所的組成部分底稿,也應(yīng)納入自己底稿范圍么?
公司承辦活動(dòng),將自營(yíng)的游泳抵用券作為獎(jiǎng)品免費(fèi)發(fā)放;作為員工業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)免費(fèi)發(fā)放游泳抵用券;銷(xiāo)售健身卡的時(shí)候做活動(dòng)贈(zèng)送游泳抵用券。以上3種情況在發(fā)放和使用的時(shí)候應(yīng)該如何記賬
公司社保賬戶(hù)如何開(kāi)通
意思是可以把11月少申報(bào)稅款補(bǔ)在12月份?
是的,工會(huì)經(jīng)費(fèi)是可以這樣干,
那當(dāng)月的增值稅附加稅這些可以稅前抵扣嗎
增值稅是價(jià)外稅不能扣除,這個(gè)附加稅可以,你交這個(gè)做稅金及附加抵減企業(yè)所得稅,抵減利潤(rùn)
工會(huì)經(jīng)費(fèi)我之前都做到其它應(yīng)收款了,但是是老板交的,也不會(huì)和員工收取了,我是把這些錢(qián)直接轉(zhuǎn)費(fèi)用可以嗎?立個(gè)什么賬戶(hù)?
我記在管理費(fèi)用中了
公司利潤(rùn)分給老板怎么寫(xiě)分錄?是不是不用繳納個(gè)稅了?直接分錢(qián)
借:管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 繳納時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款 ? 分紅時(shí)? 借:利潤(rùn)分配--應(yīng)付股利? 貸:應(yīng)付股利? 同時(shí)? 借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配--應(yīng)付股利? 2、支付紅利時(shí),要代扣代繳個(gè)人所得稅? 借:應(yīng)付股利? 貸:應(yīng)交稅金--個(gè)人所得稅? 貸:現(xiàn)金 ? 小準(zhǔn)則,借利潤(rùn)分配-應(yīng)付利潤(rùn) 貸應(yīng)付利潤(rùn) 2、支付紅利時(shí),要代扣代繳個(gè)人所得稅? 借:應(yīng)付利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅金--個(gè)人所得稅? 貸:現(xiàn)金 ?需要按分金額乘以20%交個(gè)稅
好的,謝謝老師
好我先回復(fù)別的學(xué)員了