你好 會(huì)涉及增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,印花稅等 增值稅=不含稅金額*增值稅預(yù)征率(比如2%) 附加稅=增值稅*附加稅稅率 企業(yè)所得稅=不含稅金額*所得稅預(yù)征率(比如1.5%) 印花稅=合同金額*印花稅稅率
建筑項(xiàng)目,異地預(yù)繳,要交什么稅,多少個(gè)點(diǎn)?
一般納稅人建筑服務(wù)異地預(yù)交稅款,都需要繳納什么稅,稅率各多少
老師,剛才那個(gè)我不明白,建筑服務(wù)項(xiàng)目部在異地預(yù)繳稅款了,項(xiàng)目部在異地收到工程款為什么還要做銷項(xiàng)稅,這個(gè)怎么計(jì)算?預(yù)繳的稅率,和你說的銷項(xiàng)稅率都是多少?
老師建筑行業(yè)異地預(yù)繳都要繳什么稅 稅率分別是多少啊
我們是建筑勞務(wù)公司,簡易征收開票,項(xiàng)目在異地用預(yù)交稅款嗎?流程是什么?預(yù)交多少?
稅務(wù)系統(tǒng)上的23年二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表主營業(yè)務(wù)收入少報(bào)了99元,稅務(wù)局讓我們調(diào)整。我根據(jù)新的數(shù)值在稅務(wù)系統(tǒng)上把23年二三四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表主營業(yè)務(wù)收入都加了99,然后又根據(jù)這個(gè)數(shù)值調(diào)整了23年度企業(yè)所得稅年度報(bào)表,現(xiàn)在稅務(wù)局又通知說23年度企業(yè)所得稅年度資產(chǎn)總額平均值和資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)平均值不一致,需要修改。我是應(yīng)該改哪里
財(cái)務(wù)bp需要涉及稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)嗎
農(nóng)業(yè)公司為政府種植農(nóng)作物(西番蓮),苗,肥料,人工,都由農(nóng)業(yè)公司提供,種植完成交給政府,怎么開票,稅收編碼是什么
老師好,把購買的水稻種在地里了,后期供客戶展示或者銷售怎么入賬。
以前年度損益調(diào)整,是在資產(chǎn)負(fù)債表里面一直掛著嗎?還是會(huì)最終轉(zhuǎn)到未分配利潤里面去?這個(gè)科目不會(huì)在資產(chǎn)負(fù)債表里面出現(xiàn)
房地產(chǎn)預(yù)繳不是應(yīng)該收到預(yù)收款的當(dāng)月就要申報(bào)預(yù)繳嗎?這個(gè)c選項(xiàng)為什么錯(cuò)了?答案說應(yīng)該次月預(yù)繳
老師實(shí)操3月的手工賬我覺得我做錯(cuò)了,又不知道哪里錯(cuò)了 可以上傳一下3月的手工賬嗎
農(nóng)業(yè)公司為政府種植農(nóng)作物(西番蓮),苗、肥料、人工,都由農(nóng)業(yè)公司提供,怎么開發(fā)票,稅收編碼是什么,
老師:用農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織會(huì)計(jì)制度:村股份經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社:收到上級(jí)撥款辣椒種植款20萬.種植辣椒有費(fèi)用支出.有收入,計(jì)入專項(xiàng)應(yīng)付款還是計(jì)入補(bǔ)助收入?
老師,建筑行業(yè)承包給他人做包工包料怎么寫分錄
那我合同是700萬,但是還沒有開始動(dòng)工,對(duì)方要求我們開300萬發(fā)票,才把300萬定金打過來,因?yàn)楝F(xiàn)在項(xiàng)目未動(dòng)工,沒有進(jìn)項(xiàng),那我這邊預(yù)交的稅,后期能退嗎?
你好,預(yù)交大于應(yīng)交,可以申請(qǐng)退稅 沒有超過就抵扣應(yīng)交稅款?