你好 12月份月底有盈利,需要計(jì)提所得稅
12月份月底有盈利,需要計(jì)提所得稅嗎?
老師,如果12月底利潤表中有利潤,但是匯算清繳的時(shí)候有加計(jì)扣除就不需要交稅,那12月底還需要計(jì)提所得稅嗎,利潤表中所得稅費(fèi)用那一欄要填嗎
老師您好,我公司是小規(guī)模納稅人,12月年底本年利潤是盈利,我12月需要計(jì)提企業(yè)所得稅嘛?還是等1月有銀行回執(zhí)單做當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月繳納?
老師好!1月底如果公司盈利不是要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎?如果前面10月,11月12月都有盈利,那我要加上前面幾個(gè)月的盈利計(jì)提企業(yè)所得稅嗎?
老師好!12月底公司有盈利要計(jì)提企業(yè)所得稅,如果10月11月有虧損就要減掉再計(jì)提,那如果10月11月也盈利那要不要加上去再計(jì)提呢?
老師你好,請問一下,我們的工資前幾個(gè)月都沒有計(jì)提,是直接發(fā)放的,現(xiàn)在可以補(bǔ)充計(jì)提嗎?
老師,我們單位注冊資本1000W(兩個(gè)股東一人500W),股東實(shí)繳只有300W,但是我們會(huì)計(jì)給他做了實(shí)收資本1000W?,F(xiàn)在股東股權(quán)變更時(shí)候遇到問題了,提供不出股東當(dāng)時(shí)的實(shí)繳憑證。那我們實(shí)收資本還能改回之前的300W嗎?這樣會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
請問工商年報(bào)時(shí)從業(yè)人數(shù)包括退休后再任職人員嗎?
你好,老師,就是公司投標(biāo)設(shè)計(jì)還有打印。就是金額有點(diǎn)大,加起來三萬多了,這個(gè)費(fèi)用直接計(jì)入管理費(fèi)用嗎,二級(jí)明細(xì)一般寫什么比較合適,而且,發(fā)票也只是普票。
老師,我公司最早注冊資本1000W, 是法人A100%認(rèn)繳,現(xiàn)在另外有個(gè)股東B以500W入股,兩個(gè)股東一人一半。后面股東B入股的時(shí)候沒有實(shí)繳500,只是認(rèn)繳。但是我們會(huì)計(jì)給他做了實(shí)繳500W。這個(gè)可以嗎
老師,請問分析產(chǎn)品的單位成本時(shí)行政部的管理費(fèi)用和銷售部門的銷售費(fèi)用是不是不能核算進(jìn)去?
老師,一般納稅人,采購的商品供應(yīng)商不提供發(fā)票,這種怎么做賬
中途建賬,建賬前客戶有一批存貨放在我公司,已經(jīng)付了款,后期取的時(shí)候我公司從別的廠里現(xiàn)拿貨,期初應(yīng)該怎么錄入
老師,500元以下用收據(jù)入庫,這個(gè)收據(jù)需要些什么內(nèi)容才能稅前扣除呢
單位參保證明在哪里打印,不是完稅證明
因?yàn)檫€要彌補(bǔ)以前年度虧損,那計(jì)提和繳納所得稅分錄怎么做?
可以先彌補(bǔ)以前虧損,彌補(bǔ)后有利潤再計(jì)提 沒有利潤不計(jì)提
彌補(bǔ)虧損是不需要寫分錄的
那就是看利潤表中的利潤,然后減去以前年度虧損之后,得出的數(shù)值再計(jì)提所得稅是嗎?那這樣申報(bào)利潤表時(shí)利潤和要交的所得稅對不上啊
你好,是的,就是這樣計(jì)算的
那這樣申報(bào)利潤表時(shí)利潤和要交的所得稅對不上啊,沒關(guān)系嗎?
你好 可以的? 就是這樣填寫的??