你好,是的,減免稅結(jié)轉(zhuǎn)到,借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅,貸營業(yè)外收入,
老師好!我們是旅行社,現(xiàn)在疫情期間享受免稅政策,之前收到的住宿類專票都不做抵扣,直接轉(zhuǎn)出的,這個月開了一張增值稅專票,是航空公司返利的發(fā)票,我做營業(yè)外收入嗎?,還有能用進項票抵扣嗎?稅局之前說最近免稅是不能用抵扣發(fā)票的,我這種情況能用來抵扣嗎?
這個圖片提示啥意思呢?我現(xiàn)在小規(guī)模按現(xiàn)在政策百分之一開的票,本季度百分之一稅率下的營業(yè)收入50000元,那我增值稅主表10行直接填寫百分之一稅率下的營業(yè)收入,然后直接保存就可以么?
老師您好,我們是餐飲行業(yè)疫情期間享受0稅率,12月份開了一張百分之一稅率的發(fā)票,咨詢過一位老師讓我沖紅,,紅沖后我這個月季度申報,要把沖紅那部分去掉嗎?還是怎么樣?
老師,我們是餐飲行業(yè)疫情期間享受免稅政策,上個月有二百多開的百分之一稅率的發(fā)票,現(xiàn)在要填寫利潤表,百分之一的稅率要填寫在營業(yè)外收入里嗎?
老師 我們企業(yè)是享受免稅政策的企業(yè) 然后 在一月份的時候開了一張稅率百分之六的發(fā)票 我在填收入的時候 是不是就不能把這張發(fā)票填寫在免稅收入里邊了 因為我現(xiàn)在這樣填寫的話提示我表一和主表數(shù)據(jù)不一致
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
莊老師,我在填寫增值稅申報表時,免稅部分填寫在12欄其他免稅銷售額里,。。百分之一那部分要填寫在第十欄小微企業(yè)免稅銷售額里嗎?
你好,季度沒有超過直接填寫在哪里,第十欄小微企業(yè)免稅銷售額