你好,借:管理費(fèi)-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:應(yīng)收賬款
老師,之前有個(gè)商場(chǎng)欠了我們錢(qián) 然后用他們商場(chǎng)的購(gòu)物卡還我們,但是這個(gè)卡我們領(lǐng)導(dǎo)拿了送人了,這筆業(yè)務(wù)我應(yīng)該怎么處理啊
老師,我們之前用對(duì)公賬戶(hù)買(mǎi)的購(gòu)物卡,節(jié)日送客戶(hù)了。商場(chǎng)給我們開(kāi)的發(fā)票明細(xì)是牛奶,但我們是保安公司,這個(gè)發(fā)票我怎么入賬比較合適???付款時(shí)間和開(kāi)票時(shí)間不在一個(gè)月份
老師,我們是超市行業(yè)的,然后會(huì)銷(xiāo)售購(gòu)物卡然后再來(lái)消費(fèi),但是有時(shí)用購(gòu)物卡送人或者有公司買(mǎi)卡買(mǎi)的多就送了兩張,所以并沒(méi)有收到錢(qián),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)該如何賬務(wù)處理?還有人家拿來(lái)這個(gè)并沒(méi)有花錢(qián)買(mǎi)的購(gòu)物卡來(lái)消費(fèi),這個(gè)又該如何賬務(wù)處理?假如送了1000元購(gòu)物卡出去了,麻煩老師寫(xiě)個(gè)分錄來(lái)理解
老師你好,要是我們之前就預(yù)付款項(xiàng)給客戶(hù)了,然后我們向他們采購(gòu)商品,但是采購(gòu)的錢(qián)超過(guò)了預(yù)付款項(xiàng),超過(guò)的錢(qián)我們先欠著,老師,這個(gè)的分錄要怎么寫(xiě)呢?
我們之前收到過(guò)加油站和商場(chǎng)開(kāi)的預(yù)付卡的票,領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)的,一般報(bào)銷(xiāo)不讓開(kāi)這種預(yù)付卡的票,,領(lǐng)導(dǎo)就沒(méi)報(bào)銷(xiāo),現(xiàn)在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)下發(fā)到企業(yè)了,應(yīng)該解釋處理比較合理啊,好幾年前的票了,但是沒(méi)報(bào)銷(xiāo)也沒(méi)入賬
每月社保繳納和個(gè)稅申報(bào)截至日期是多少號(hào)呢
老師,長(zhǎng)期股權(quán)入賬價(jià)值,30% 1200 800 凈利潤(rùn)2000,是1800嗎
你好,近三年的折舊沒(méi)有計(jì)提怎么辦
小規(guī)模,更正24年四季度所得稅報(bào)表后,應(yīng)多預(yù)繳比如10元,但是更正后沒(méi)有補(bǔ)繳款的地方,現(xiàn)在在所得稅匯算申報(bào)表里,也是按更正后稅款計(jì)算的,沒(méi)有按原繳納金額來(lái),應(yīng)該怎么處理?
老師,我出租一套房,每個(gè)月3000 元,對(duì)方要求開(kāi)發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費(fèi)?
實(shí)操課平臺(tái)老師的回復(fù)好像沒(méi)有通知
老師您好,應(yīng)付職工薪酬,匯算清繳應(yīng)該填本年累計(jì)借方還是貸方
老師,酒廠里給別人加工酒,只收取加工費(fèi),包裝那些都是委托方提供,但是流水線上工人的工資怎么處理
老師,銀行貸款需要準(zhǔn)備財(cái)務(wù)報(bào)表,我實(shí)際利潤(rùn)為負(fù)數(shù),這個(gè)得自己改成正數(shù)盈利嗎
老師,員工社保單位應(yīng)交部分的計(jì)提,上繳分錄怎么做
那這個(gè)我拿什么做原始憑證呢
您好,對(duì)方應(yīng)該給你們開(kāi)票才對(duì)
但是現(xiàn)在已經(jīng)開(kāi)不了了,時(shí)間有點(diǎn)久了。是一月份的,我年底查賬發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題。
您好,那您這個(gè)也是無(wú)法取得元視憑證了 呢
所以,這個(gè)我應(yīng)該怎么辦?
只能這樣入賬,沒(méi)有憑據(jù)