你好,需要自查就說沒有入賬這些發(fā)票
老師,您好,請(qǐng)教一個(gè)問題,我這家單位。他們的這個(gè)現(xiàn)在要注銷了,之前因?yàn)樗镜纳线€有一定小面包兒車。是以公司的名義買的,想把這個(gè)小面包車賣掉??墒枪居袃赡隂]有經(jīng)營的嗎,這兩年就是。前幾天我給他補(bǔ)申報(bào)呢,現(xiàn)在就是開這個(gè)小汽車的票,不知道怎么樣開。我查了一下,以前的開票記錄,他以前就是說那個(gè)增值稅的普票和專票都沒有領(lǐng)過,全部是領(lǐng)的那個(gè)。全部是開票開的那種網(wǎng)絡(luò)版的機(jī)打發(fā)票,那個(gè)票我也不了解是什么意思,這個(gè)小汽車開什么樣的票呢,沒有有金稅盤,我到稅務(wù)局給他領(lǐng)個(gè)金稅盤嗎?
我是一般納稅人,這個(gè)月9%的開票金額大于實(shí)際銷售金額,我想問下,我申報(bào)增值稅的時(shí)候該怎么申報(bào)?導(dǎo)致這個(gè)問題的原因是是開票人員沒有看商品銷售總金額,沒控制好就開票了,開超了,現(xiàn)在賬面已經(jīng)處理了,涉及跨年,以前也做了無票收入,重點(diǎn)是現(xiàn)在按實(shí)際開票數(shù)申報(bào)可以,但是就得改賬面數(shù)據(jù),改報(bào)表,就有沒有辦法可以不改報(bào)表,不改賬?
老師,您好。目前《商品和服務(wù)稅收分類與編碼》中支持16類不征稅收入(如預(yù)付卡銷售和充值、建筑服務(wù)預(yù)收款等)開具不征稅發(fā)票,其他不征稅收入只需要開具收據(jù)即可。意思比如我現(xiàn)在公司去中石化開了一張加油卡用于公司車輛后期加油,現(xiàn)在一次性充值了5000,還沒實(shí)際加油,這種情況中石化開票給我只能開“不征稅”,我也不能作為管理費(fèi)用入賬稅前扣除嗎?但是實(shí)際我是收到13%的專票,并且作為本月的費(fèi)用入賬,下月做企所稅預(yù)繳的時(shí)候稅前扣除的?所以這條不征稅收入的規(guī)定具體是指什么呢?
老師,你好!我們是一家家庭教育公司,下線給家長(zhǎng)講課,外部有兼職的講師,兼職講師是以公司的名義或個(gè)體、個(gè)獨(dú)和我們簽得合同,課程費(fèi)講師開發(fā)票我們支付;之前講師得差旅費(fèi)是車票、發(fā)票郵寄到我們公司,給講師報(bào)銷得,沒有勞動(dòng)合同關(guān)系,報(bào)銷費(fèi)用公司之前掛在業(yè)務(wù)招待費(fèi)得,不知道合不合理,就是可以稅前也要調(diào)整;之前建議過把差旅費(fèi)用也在合同里,講師一起開票過來,被講師和領(lǐng)導(dǎo)否決了,老師,您有沒合規(guī)的解決方案呀?謝謝老師
老師好!新到這家公司接手要清理一下之前的賬務(wù),請(qǐng)教下關(guān)于亂賬清理的具體操作,麻煩老師幫我看看處理方式對(duì)不對(duì)有沒有風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)給一下建議,1、已收款確定不開票部分60W,一年銷售額在2000W以上,現(xiàn)在做不開票收入申報(bào)是分月申報(bào)還是一次性申報(bào)合理?2、已開票收現(xiàn)金的有50W左右掛應(yīng)收賬款,方案一分月做現(xiàn)金收款方案二出應(yīng)收賬款清理明細(xì)表領(lǐng)導(dǎo)簽字一次性做現(xiàn)金收款或者掛其他應(yīng)收款,3、應(yīng)付和其他應(yīng)收中現(xiàn)金報(bào)銷的未入賬導(dǎo)致掛賬現(xiàn)在調(diào)整出清理明細(xì)表領(lǐng)導(dǎo)簽字報(bào)銷方式處理可行?請(qǐng)老師給意見,謝謝!
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
但是解釋不太通,莫名其妙怎么會(huì)開給你們公司,怕稅務(wù)質(zhì)疑我們是不是有其他帳,我們公司沒有第二套帳,還是比較正規(guī)的,像領(lǐng)導(dǎo)有報(bào)銷額度,所以他們就會(huì)開各種票湊額度,有的發(fā)票不合適就不讓他們用,沒想到現(xiàn)在這種情況,主要是金額不算小,陸陸續(xù)續(xù)有好幾萬呢
發(fā)票開給了我們,我們?nèi)肴胭~也可以查到,這個(gè)沒辦法,大數(shù)據(jù)厲害的
怎么處理比較合理啊,說沒入賬也說不通啊,
說因?yàn)槠睋?jù)不合理就沒報(bào)銷,能說的過去,查賬可以看到,就是沒有里邊
好的,謝謝
不客氣,希望事情順利解決得