同學(xué),你好。是可以的。
2020年的進(jìn)項(xiàng)稅我今年不抵扣,留2021年抵可以嗎
2021年的留抵進(jìn)項(xiàng)票里面有2020年1月的可以嗎
老師,今年年末的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,2022年還可以抵扣嗎?進(jìn)項(xiàng)留抵稅額,2022年還可以用嗎?
2021年度進(jìn)項(xiàng)發(fā)票留抵多余的金額可以留2022年度抵扣嗎?是按年度抵扣的嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)我們這幾個(gè)公司生意不好,進(jìn)項(xiàng)稅額票大于銷賬很多,今年不抵扣玩,留到明天抵扣可以嗎?發(fā)票日期是2021年的。
買(mǎi)了電器,怎么知道對(duì)方商鋪有沒(méi)有開(kāi)票給個(gè)人呀
買(mǎi)了電器,怎么知道對(duì)方商鋪有沒(méi)有開(kāi)票給我呀
本月憑證做上月工資合理嗎?比如9月做的8月的憑證是做7月工資表,相當(dāng)于7月工資9月才申報(bào),工資表每次比憑證晚一個(gè)月合理嗎
老師,10000的商品,給客戶讓八個(gè)點(diǎn)是怎么計(jì)算呀
請(qǐng)問(wèn)這道題他最后要求的新增的息稅前利潤(rùn),新增的息稅前利潤(rùn)=新增的邊際貢獻(xiàn)?新增的固定成本 為什么這里面減的是12萬(wàn)乘以40%,而不是直接減12萬(wàn)呢?
老師對(duì)方想把自己的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給我們,他的公司有問(wèn)題了,他和我們公司沒(méi)有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),能不能把債權(quán)轉(zhuǎn)讓給我們。
請(qǐng)問(wèn)老師,民辦私立學(xué)校高中的住宿費(fèi)按月分?jǐn)倖幔?-下一年1月,3-6月,是按照9個(gè)月分?jǐn)倖??我只知道學(xué)費(fèi)分?jǐn)?,住宿費(fèi)不太清楚
老師,公司這邊讓開(kāi)40多萬(wàn)產(chǎn)品銷售發(fā)票(分兩個(gè)月一個(gè)月開(kāi)20多萬(wàn)),但是這都沒(méi)有實(shí)際生產(chǎn)的,去哪里結(jié)轉(zhuǎn)成本哦,
老師,請(qǐng)教一下,用現(xiàn)金支票提現(xiàn)金,給員工發(fā)工資,銀行需要什么材料呢?出納需要注意什么事項(xiàng),需要帶工資表嗎?
老師為什么是48.6%-54%呢。差額分析法是不是算出來(lái)的就是替換掉的項(xiàng)目的差額
那需要做什么賬務(wù)處理嗎
同學(xué),你好。 采購(gòu)入賬時(shí)分錄: 借:資產(chǎn)、成本費(fèi)用等對(duì)應(yīng)科目 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證抵扣稅額 貸:應(yīng)付賬款 抵扣時(shí)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
我購(gòu)進(jìn)時(shí)分錄,借:庫(kù)存商品,應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)付賬款
沒(méi)有抵扣這個(gè)分錄,是不是錯(cuò)了
同學(xué),你好。沒(méi)抵扣,應(yīng)該通過(guò)待認(rèn)證科目的
以前都沒(méi)有做,現(xiàn)在要怎么處理呢
同學(xué),你好,可以相反調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)。
老師是交樣吧
同學(xué),你好。是這樣的。