你好,借:其他應付款 貸:其他應收款 不能直接做到利潤分配
同一個人年底掛其他應收50萬,其他應付掛3萬,把他抵消會計會錄怎么寫,如果把他算為利潤分配里,會計分錄怎么寫
老師好,債權轉股權,我是債務人方的會計 借:其他應付款 貸:實收資本 等年底分紅時怎樣寫分錄 債務之前并沒有入賬,這次轉股才入賬,其他應付款余額一直在其他應付款掛著嗎
你好,老師,請問上上月多打款40萬貨款給供應商,供應商把這筆貨款抵下次的貨款,下次的貨款是10萬,那么我的會計分錄是 借:庫存商品10 貸:其他應收款5萬 銀行存款5萬 ,那上月有筆35萬的貨款要付,我的會計分錄怎么寫,如果寫借:銀行存款 貸:其他應收款 那么我的銀行存款不對這個分錄怎么寫
你好,老師,請問上上月多打款40萬貨款給供應商,供應商把這筆貨款抵下次的貨款,下次的貨款是10萬,那么我的會計分錄是 借:庫存商品10 貸:其他應收款5萬 銀行存款5萬 ,那上月有筆35萬的貨款要付,我的會計分錄怎么寫,如果寫借:銀行存款 貸:其他應收款 那么我的銀行存款不對這個分錄怎么寫
母公司處理子公司后遺留下來其他應付款10萬,盈余公積3萬,未分配利潤7萬,合并層面怎么把這些處理?求會計分錄
A公司與B公司是關聯(lián)公司,c是供應商,C開不了發(fā)票D開發(fā)票給B,合同A與c簽,B付款D,如何做才合法
董秘在公司地位高嗎老師
我們是啤酒批發(fā)零售個體工商戶,定期定額征收增值稅的,供應商給我們的客戶有些促銷返利費用,每個月降這部分費用返到我們經(jīng)銷商系統(tǒng)里邊的折扣池里邊,我們從他們那里采購貨物時,在有活動的商品上做了折讓,開的發(fā)票正數(shù)是正常的商品價格,負數(shù)是折讓金額,最后我們應付貨款是折扣后的金額,返利費用我只需要做臺賬,不需要做單獨的賬務處理是嗎,商品入賬是按折扣后的金額入賬的
老師你好,比如這個單子貨物我都有發(fā)票,但是司機的運費和搬樓費我沒有發(fā)票,應該怎么做賬呢?
稅務系統(tǒng)里的一個發(fā)票提額申請,專管那里審核不了,怎么自己在系統(tǒng)里面刪了呢
老師,我們向出納要收匯回單,我理解的收匯一個回單,結匯一個。出納說出口外匯收入是在中間戶,沒有單據(jù)不讓收。給的幾張回單都是同一天的。那收匯明細表日期就是這個這個嗎?還有收匯匯率就是收結匯一天的?是不是這樣?收到中間戶沒有回單嗎?不算是收匯明細表的收匯日期?
老師,公交公司一般納稅人將駕駛員與車輛同時租給甲公司2天,開租賃費發(fā)票,是9%的稅率嗎,商品編碼簡稱選什么
老板轉入的投資款,印花稅從哪里交,怎么交啊
籌備期,還沒開業(yè)的情況下,員工的食堂費用,是開辦費還是職工福利啊
公司購買4000手表分錄,借管理費用一辦公室貸其他應收款,這個分錄對?附什么憑證!具體怎么操作才正確
要是年底的掛老板的其他應收,能做到利潤分配里嗎
算是分紅
借:利潤分配 貸:應付股利 借:應付股利 貸:其他應收款