你好,購買有發(fā)票,可以借管理費用貸銀行存款,附付款回單合同小票,若當時未收發(fā)票可借預付賬款貸銀行
上月做的分錄是: 購買學習機一步 借:管理費用-辦公費 借:應交稅費-應交增值稅進項稅額 貸:庫存現(xiàn)金 這個月收到對方開具的紅字發(fā)票,怎么做分錄。
請問沖減以往發(fā)生過的費用,怎么做沖減分錄?10月份發(fā)生了一筆辦公費1000元。這個月要其他公司分攤700過來,這樣做分錄對嗎? 借:其他應收款 -某公司 700 貸:管理費-辦公費 -700 收到款時: 借:銀行存款 700 貸:其他應收款 700
老師,調整前面的會計分錄,借管理費用-辦公 5000 貸 其他應付款-王 5000 現(xiàn)在這個部分一部分2000是錯誤的,需要轉出來,轉到(借 銷售費用2000 貸 其他應付款-李)請問怎么才能調整為這個正確的分錄
客戶把個人給他們采購活動用商品的報銷款和應收賬款一起打到了公司的賬戶上,這個報銷款該怎么做分錄呢? 借管理費用 其他 貸 其他應收款 個人 借銀行存款 貸 其他應收款 個人 這樣對嗎?
老師,例如小王每個月申請備用金3000元,然后在筆華這家采購辦公用品憑票來報銷平賬,我這個從備用金到他采購了提供發(fā)票了這個賬務怎么處理呀,分錄應該怎么做 借其他應收款3000貸銀行存款3000。 管理費用,辦公費,貸其他應收款。 老師貸方其他應收款寫小王 那不是跟發(fā)票不一致了么
老師,策劃代理費和活動代理費是一個概念嗎?
老師好,下午需要去一家快遞公司面試財務,之前沒做過,需要注意什么事項?
老師想問一下,員工在別的公司買了社保,所以無法在我公司購買,我們要怎么做才會沒有風險呢?
老師好,請問1.每個月的對賬單收單清算款怎么處理2每個月的對賬單網(wǎng)上購物退款怎么處理3.每個月的對賬單的借款還款存款和營業(yè)收入分開計嗎,4線上收入賬上和銀行卡里的錢每個月都對不上.怎么調5.收到股東A的投資款20萬,到賬10萬,另外10轉給了股東B,因為公司欠股東B的10萬,這筆款怎么處理6每月做賬以公司賬戶收支為準嗎還是什么其他的。辛苦老師了
小規(guī)模季度不超30萬是不含稅金額吧
老師:請問會計初級60+分就通過考試了對嗎?證書要怎么領取呢?
老師,提供有償咨詢服務的所得為啥按經(jīng)營所得計征個人所得稅?勞務報酬所得中不也包含咨詢這一項呀?為啥不能按勞務報酬所得來計征,它們有嚴格區(qū)分嗎?
老師,我們是建筑公司,很多采購發(fā)票都沒有備注項目名稱和項目地點,這個可以嗎?會有哪些風險呢?
第4問,低正常股利我理解不到,請老師幫忙
老師,餐飲業(yè)印花稅是根據(jù)營業(yè)7額來交?還是注冊資本來交?
現(xiàn)金付的,沒有合同小票
借管理費用貸現(xiàn)金
你好,有發(fā)票有經(jīng)手人吧,這些附后
有發(fā)票的,經(jīng)手人怎么弄
你好,是現(xiàn)金付款的話肯定是有收款人,經(jīng)手人在單子上簽字