你好,相差6000多,是不是有以前年度損益調(diào)整呢?
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤和利潤表的凈利潤的邏輯關(guān)系
為什么資產(chǎn)負(fù)債表是平的,但和利潤表的相互關(guān)系卻不平衡,相差21萬多呢?怎么查呀
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的溝輯關(guān)系相差6000多,怎么對呢?
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的溝集關(guān)系怎么解釋呢?面試?yán)蠋焼柕?/p>
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,對應(yīng)的邏輯關(guān)系有哪些?
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
不知道,這個(gè)月我沒調(diào)過這個(gè)賬戶?請問假如她們之前調(diào)了,我這個(gè)月能不能調(diào)回,就不用反沖到她們之前的月份去修改,之前的賬我不想動(dòng),怕她們會(huì)說
你好,如果用這個(gè)科目了,有差額是正常的。
請問假如她們之前調(diào)了,我這個(gè)月能不能調(diào)回,就不用反沖到她們之前的月份去修改,之前的賬我不想動(dòng),怕她們會(huì)說
你好,同學(xué)是不用調(diào)回的。
到這個(gè)勾稽不對等啊
你好,有調(diào)節(jié)不想等是沒有關(guān)系的。
不是,是老板會(huì)說,你看怎么調(diào)平呢?
你好,老板說什么?還有涉及分配利潤了,也是不符合勾稽關(guān)系了。同學(xué)就告訴老板調(diào)整了以前年度的賬就可以了。
哦,那請問。我的資產(chǎn)負(fù)債表和發(fā)生額余額表里的應(yīng)收賬款期末數(shù)字不同,但資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款和實(shí)際是相符的,是什么原因呢?
你好 余額表里是不是有壞賬準(zhǔn)備科目,就是計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備。
沒有壞賬準(zhǔn)備
你好,那有預(yù)收賬款嗎?
有的,但也對不上啊
你好,那就是軟件設(shè)置的問題了。
應(yīng)收賬款應(yīng)該是要加預(yù)收的吧
你好,就是預(yù)收賬款有借方余額的話,需要加上去的。
哎,好把,我再看看
嗯哼祝同學(xué)工作順利哦!