您好,您說的利潤表賬互關(guān)系是指哪些

資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不對(duì),但是兩個(gè)表都是平的,怎么核查原因?
T3發(fā)生額及余額表都是平衡的,為什么資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)表不是平衡期末相差4萬多的呢?應(yīng)該怎么查原因,怎么辦呢?
為什么資產(chǎn)負(fù)債表是平的,但和利潤表的相互關(guān)系卻不平衡,相差21萬多呢?怎么查呀
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的溝輯關(guān)系相差6000多,怎么對(duì)呢?
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系是對(duì)的,但是資產(chǎn)負(fù)債表不平,怎么調(diào)平?
老師 銷售毛利率咋算呢
個(gè)體戶升級(jí)為公司后,會(huì)計(jì)賬是要重新建賬嗎?
老師,您好,我們公司是陜西西安的,屬于互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái),這個(gè)如何報(bào)送呢?我看之前報(bào)送截止時(shí)間是10.31,我們之前沒有接到通知,沒有報(bào)送,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
老師 銷售毛利咋算呢
手工帳月底結(jié)轉(zhuǎn),怎么算
老師,我們公司從個(gè)人那里租房過來,再租給另一家公司做酒店,我們公司給對(duì)方租賃票,那我們公司還要交房產(chǎn)稅嗎?
公司之后要注銷的,把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入導(dǎo)致本年利潤是14萬,沒有可以彌補(bǔ)的以前年度虧損,現(xiàn)在打款進(jìn)來直接做資本公積,之后款用來還之前欠老板的9萬元,剩余的錢發(fā)之后的工資社保,等到本年利潤是負(fù)數(shù)時(shí)就注銷,這樣打款進(jìn)來做資本公積,后面會(huì)不會(huì)被稅局認(rèn)定為逃稅籌劃得補(bǔ)交稅?
這個(gè)界面怎么選擇啊,怎么操作
我想請(qǐng)教一下,報(bào)關(guān)金額報(bào)錯(cuò)了,不好退稅怎么處理?
你好,老師現(xiàn)在有多少的公司是有內(nèi)外兩套賬的呀?


就是資產(chǎn)負(fù)債表的期末減期初不等于利潤表的累計(jì)數(shù)啊
您好,那應(yīng)當(dāng)是當(dāng)年有調(diào)整期初未分配利潤
好郁悶啊,調(diào)平了資產(chǎn)負(fù)債表,卻和利潤表不等了
您好,您看下分錄,關(guān)于調(diào)整期初未分配利潤或以前年度損益調(diào)整的分錄
沒有哦,沒調(diào)過期初哦
您好,那您看下是否有成本費(fèi)用科目在貸方核算
沒有哦,都調(diào)的是往來,也不是我調(diào)的,10月的就差21萬多,到我這里也是這么多哦
您好,那就逐月找差異,總會(huì)找出來。既然沒有調(diào)整期初,很可能是費(fèi)用在貸方導(dǎo)致的
哎,調(diào)賬調(diào)的好累,到最后還是不平,我才開始學(xué),每天11:多12:多的,就是搞不好,不知道怎么辦了,這行業(yè),我都感覺學(xué)不會(huì)了
8月9月差500多,10差21萬,到我做11月食,也相差這個(gè)數(shù)?這個(gè)相差數(shù)是有繼承沿續(xù)性的嗎?
您好,慢慢來,萬事開頭難,財(cái)務(wù)是經(jīng)驗(yàn)活
謝謝開導(dǎo),8月9月差500多,10差21萬,到我做11月時(shí),也相差這個(gè)數(shù)?這個(gè)相差數(shù)是有繼承沿續(xù)性的嗎?
您好,是的,差500很可能是利息收入計(jì)貸方。至于10月差異,應(yīng)當(dāng)是調(diào)整期初未分配利潤
您好,差異會(huì)累計(jì)的
請(qǐng)問學(xué)堂有遠(yuǎn)程幫忙調(diào)賬并解釋原因的嗎?
那我明天再查查
老師,你也注意休息,晚安哦
您好,您有這個(gè)需求,可以幫您解決,但不是免費(fèi)的
那多少錢呢?
如果價(jià)格合適,就當(dāng)交實(shí)操學(xué)費(fèi),總比我自己瞎琢磨好些哦
您好,要看您的要求,根據(jù)工作量
哦,好吧,可能也就一個(gè)月的賬吧
您好,對(duì)自己也是鍛煉