你好: 借:應(yīng)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅
我司是外貿(mào)出口企業(yè),有退稅的,因?yàn)?9年年底有幾張報(bào)關(guān)單沒有來得及開票出去,導(dǎo)致在20年才開票出去,然后收入入在20年了,如果把這幾張報(bào)關(guān)單收入做在19年的話,賬務(wù)怎么處理??
去年公司有沒有開票的收入就沒有做賬,本來在三季度是有利潤繳了所得稅,然后年終下來因?yàn)橛袥]有開票的收入就虧了,現(xiàn)在做年終匯算就要退稅,然后就被稅務(wù)部門監(jiān)管到了,打電話讓把收入加上去,然后就是在報(bào)表上增加了收入,沒有虧了,但是現(xiàn)在呢那個(gè)沒有開票的收入現(xiàn)在馬上要開票給對(duì)方結(jié)賬,那么那個(gè)報(bào)表上又已經(jīng)增加了收入,這兒又開票出來就重復(fù)了,賬上要怎么做才好呢
請(qǐng)問老師我剛?cè)ヒ患夜旧习啵@企業(yè)有很多以前年度的報(bào)關(guān)單沒有開出口發(fā)票跟做退稅,現(xiàn)在23年,20年,21年22年的都有,有些是出口發(fā)票沒有開,有的是沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那么補(bǔ)開出口發(fā)票怎么做賬呢? 找供應(yīng)商補(bǔ)開發(fā)票來退稅,怎么做分錄呢
老師,本公司去年接了一單業(yè)務(wù),從對(duì)公打了款出去,也開了票進(jìn)來,后來到今天七月分,中間產(chǎn)了什么誤會(huì),導(dǎo)致去年的一單業(yè)務(wù)沒有做成,對(duì)方在今年七月份把錢退回給我們了,這樣的話我公司收入多了起來啦,那我跟申報(bào)季度企業(yè)所得稅有關(guān)系嗎
出口企業(yè),1.請(qǐng)問老師專管員發(fā)來21年一24年2月自查的表,我是知道這幾年有不少收入不在應(yīng)該期間的,比如21年的收入23年才入賬, 還有些報(bào)關(guān)單沒有開票,。2.現(xiàn)在要填寫出口海關(guān)數(shù)據(jù),跟增值稅申報(bào)的數(shù)據(jù) 這樣肯定有差額出現(xiàn) ,如果按照申報(bào)增值稅的數(shù)據(jù)填寫??墒乾F(xiàn)在海關(guān)跟稅務(wù)可是連通的。查的出來的 23年補(bǔ)的21年22年收入直接開在了23年做收入,沒有按單筆補(bǔ)稅。 3.我是23年年底才來這家公司的 之前的過錯(cuò)都是代理記賬造成的。不知道什怎么辦了?麻煩老師指點(diǎn)一下。
老板虛增工資成本,財(cái)務(wù)人員有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師 客戶是在阿里國際站下單的 付款也是走平臺(tái)付款的 但我們走的是0110可以退稅嗎
零申報(bào)報(bào)稅是不是里面都是零不用填?
考試時(shí)候以前年度損益調(diào)整不寫出二級(jí)科目會(huì)扣分嗎
老板把員工的工資公賬發(fā)一部分,私戶發(fā)一部分。財(cái)務(wù)人員有什么風(fēng)險(xiǎn)?
債券算資本成本為什么不扣稅
開票人可以是法人嗎?
老師,領(lǐng)導(dǎo)讓我做項(xiàng)目前期成本測算,應(yīng)該從哪些思路入手?餐飲公司提供食堂服務(wù)的
老師您好,這月初了馬上要月報(bào)了,我們一家大公司,我之前也沒做報(bào)稅這些,您能幫我講一下報(bào)稅的相關(guān)事情嗎,要怎么做,要注意那些,具體報(bào)稅表怎么填
請(qǐng)問客戶之前一直沒有做過銀行賬,半路做銀行賬怎么做?需要把之前的補(bǔ)齊嗎?還是說直接做?
做到19年是這樣嗎?怎么感覺老師你這個(gè)是2020年賬務(wù)處理
掛的以前年度損益調(diào)整哦,2050就掛收入了