同學(xué)你好,是紅沖的負(fù)數(shù)發(fā)票一起
老師,紅沖發(fā)票,收回的原正數(shù)發(fā)票聯(lián)是放之前的正數(shù)記賬聯(lián)后面還是和紅沖的負(fù)數(shù)發(fā)票放在一起?
這月紅沖上月發(fā)票,是不是得把客戶手上第二聯(lián)拿回來和當(dāng)月負(fù)數(shù)發(fā)票放一起做一筆紅沖分錄,當(dāng)月重新開具的正數(shù)發(fā)票就正常做賬務(wù)處理?這個發(fā)票怎么發(fā),有點不清楚
老師 紅沖發(fā)票怎么粘貼的 是做一筆紅字分錄然后把負(fù)數(shù)一聯(lián)粘貼到記賬憑證后面,然后負(fù)數(shù)的第二聯(lián)第三聯(lián)和紅沖的第二聯(lián)第三聯(lián)單獨(dú)存放嗎
老師,紅沖上個月的專票,對方?jīng)]抵扣沒入賬,我這邊銷項負(fù)數(shù)發(fā)票和上個月紅沖的發(fā)票,和銷項負(fù)數(shù)發(fā)票留存聯(lián)次放在一起還是和第一聯(lián)一起放在賬里。
專票做了沖紅,是要把負(fù)數(shù)發(fā)票所有聯(lián)次、已收回發(fā)票的抵扣聯(lián),都放在沖紅這筆憑證后面嗎?
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當(dāng)年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報了就要繳納嗎?每月申報,年終在一起繳納
社保費(fèi)用當(dāng)月就會扣款,那是不是不用計提呀
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正嗎?