你好 你的12月份結賬了嘛
你好老師,房地產企業(yè)預交增值稅,由此帶來的附加稅是不是當月應該計提到稅金及附加里面?另外當月交的域鎮(zhèn)土地使用稅是不是也要放在稅金及附加科目里面?
我們12季度土地使用稅在管理費用費用里面計提的,按照政策應該計提到稅金及附加里面,現(xiàn)在應該怎么做調整
老師,籌建期一整年不能做虧損年度,但是又把開辦費記入管理費用里面了,銀行手續(xù)費也沒有記入到開辦費當中,只是記到了財務費用里面了,交的投資款印花稅記到稅金及附加里了,那我匯算清繳調增的金額里面開辦費一欄應該是填管理費用加財務費用和稅金及附加的總額吧!
老師好,3月底我計提了一筆城鎮(zhèn)土地使用稅,結果實際繳納的時候發(fā)現(xiàn)小微企業(yè)可以減半繳納,也就是我計提多了,現(xiàn)在我應該怎么沖回去呢,計提的時候做的借稅金及附加,貸應交城鎮(zhèn)土地使用稅。
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產期間產生的直接人工和制造費用能在下次生產產品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,沒有呢
你在12月份的時候一次修改,借稅金及附加借管理費用負數(shù)。
老師好!那會影響12月利潤嗎
不影響利潤的管理費用也可以抵扣你的利潤稅金及附加也可以抵扣的。
好的,謝謝老師!還有我們的印花稅也一直在管理費用里面計提,現(xiàn)在怎么調整
一樣的,借稅金及附加借管理費用負數(shù)。