你好,反審核反記賬重新整理一下
老師,我剛剛整理憑證發(fā)現(xiàn)12月的沒有116#憑證,但是現(xiàn)在又改不了,因為已經(jīng)審核記賬了。這個有影響嗎?
請問老師,之前做的憑證審核結(jié)賬了,后面發(fā)現(xiàn)有一筆分錄記錯科目,就反審核修改了,結(jié)果現(xiàn)在結(jié)賬顯示,有損益類余額需要重新生成憑證,我點生成憑證,又顯示生成憑證失敗,憑證89號已審核,不允許刪除已審核的憑證,現(xiàn)在這樣情況,我找從哪里去找錯誤呢?
老師 我3月憑證已經(jīng)結(jié)賬了 4月的憑證也做了部分 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有個3月的憑證做錯了 想要修改 我現(xiàn)在反結(jié)賬 飯過賬 反審核 但是系統(tǒng)有張自動結(jié)轉(zhuǎn)的損益憑證 你看怎么處理合適
老師 我3月月賬結(jié)了 4月的憑證已經(jīng)做了部分 但是我現(xiàn)在想修改3月一個憑證 我現(xiàn)在是反結(jié)賬 反過賬 反審核 原來的憑證是 借:其他應(yīng)收45 借: 管理費用 55 貸:銀行存款100 現(xiàn)在我想修改為 借:其他應(yīng)付 45 借:管理費用 55 貸:銀行存款 100 有個問題 我在結(jié)賬的時候 系統(tǒng)不是自動結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎 我現(xiàn)在修改憑證 這個自動結(jié)轉(zhuǎn)的憑證我要不要管它?
老師,在嗎,就是我做完了一套憑證,然后發(fā)現(xiàn)其中一個憑證的制單日期錯了,應(yīng)該是4.1,但是我寫成了4.30,其他的憑證日期都在4.30之前,而且這套憑證已經(jīng)簽字審核記賬了,我現(xiàn)在還能怎么改回來呢
法人賬戶賬戶可以直接轉(zhuǎn)到公戶嗎,備注什么?
員工出差費用和給客戶買禮品費用,能記一起嗎,因為出差原因就是陪客戶的購物的
3月份申報個稅的時候忘記給員工扣除社保了,可以在4月份申報的時候補扣雙倍嗎?
財政局撥給企業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金怎樣入賬
老師你好,文化事業(yè)建設(shè)費沒有發(fā)生就直接零申報嗎
老師,根據(jù)每天生產(chǎn)產(chǎn)量算工資是我算,這個車間領(lǐng)用原料和每天產(chǎn)成品數(shù)量是我登記還是庫管的工作。月初要給老板出具產(chǎn)成品月報表和產(chǎn)成品進銷表這是會計的工作嗎?
您好,老師,我公司現(xiàn)在做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,但報表有實收資本150萬,還沒轉(zhuǎn)成功,前會計在沒有銀行轉(zhuǎn)賬投資款時,就按營業(yè)執(zhí)照做了一筆分錄,導(dǎo)致有實收資本150萬,現(xiàn)在要怎么讓實收資本沒有?
老師,您好!就是去年有張發(fā)票,我做錯了科目,導(dǎo)致多記了成本,我是在今年發(fā)現(xiàn)的修改了正確的科目,那我匯算清繳的時候,是不是需要在納稅調(diào)整表里面調(diào)增這增發(fā)票的金額???
老師,你好!請問下企業(yè)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率按照月度怎樣算?營業(yè)收入/(期初應(yīng)收賬款+期末應(yīng)收賬款)/2,例如4月期末是5月期初?一直延續(xù)上月是下月期初。那跟按照年度計算有什么區(qū)別?年度是按照累計1-4月營業(yè)收入,只是分子變了,分母是不變的區(qū)別嗎?
公戶付貨款到對方公司私戶 對方公司開具專票 合理嗎
這個稅務(wù)局應(yīng)該不會管吧,是別人給我審核的,要改比較麻煩
意思是我115#后面就是117#憑證了,其他的都對的,
但查賬時會問你這個憑證怎么沒有了
是不是審核的人是誰就找誰反結(jié)賬
我們這邊是分公司,是總公司的領(lǐng)導(dǎo)審核的
是的,或者你你知道密碼也可以反審核
我剛剛用憑證整理功能
現(xiàn)在好了,請問老師這個功能是只改變我的憑證編號的吧,其他內(nèi)容不會變吧
是的,您的理解是正確的
好的,那就我只要重新打印出來就行了,謝謝老師
不客氣,祝您學習愉快!