同學(xué)你好,專票抵扣和所得稅核定沒(méi)關(guān)系
我問(wèn)一下一般納稅人選擇簡(jiǎn)易征收,只能開(kāi)普票,不能開(kāi)專票,對(duì)嗎
一般納稅人選擇核定征收以后,收到的專票也不能用于抵扣了對(duì)嗎
我想咨詢 一般納稅人收到購(gòu)買貨物用于招待的專票,進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,可以選擇不抵扣勾選,然后全額計(jì)入費(fèi)用抵企業(yè)所得稅嗎?還是說(shuō)要怎么做呢?
一般納稅人,勞務(wù)派遣,選擇差額征稅,收到的專用發(fā)票可以抵扣增值稅嗎
勞務(wù)派遣行業(yè)的一般納稅人選擇差額征收的話是不是即使收到專票也不能抵扣了
購(gòu)入材料,發(fā)票已認(rèn)證,下月發(fā)票沖紅了。這筆分錄怎么做賬務(wù)處理。
用民非制度單位,做企業(yè)所得稅匯算的話 營(yíng)業(yè)收入是填提供服務(wù)收入(不包含政府補(bǔ)助收入)嗎?對(duì)?
支付25年5月-26年4月的房租,未收到票,分錄借:預(yù)付賬款*公司 貸:銀行存款 每個(gè)月計(jì)提房租費(fèi)用分錄:借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款*公司 請(qǐng)問(wèn)等收到發(fā)票后分錄怎么做?
老師,出租車公司車輛購(gòu)置稅計(jì)提折舊年限,是否按車輛的折舊年限計(jì)算
老師,商貿(mào)公司,進(jìn)項(xiàng)水果數(shù)量是4101.25斤,銷項(xiàng)開(kāi)出去也必須是4101.25斤嗎?可以把小數(shù)點(diǎn)抹掉嗎?金額總是差那么幾塊錢
納稅調(diào)整額是稅額嗎?
老師,我們是外貿(mào)公司,收到客戶的樣品費(fèi),樣品是免費(fèi)的,客戶給我們個(gè)快遞費(fèi),那這個(gè)我怎么做賬呢,需要確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,成本我們讓工廠給郵寄的,也是免費(fèi),工廠收我們快遞費(fèi),這樣的,怎么做賬呢
老師您好,麻煩給我推薦一款打印憑證和發(fā)票的打印機(jī)吧?還有裝訂憑證的裝訂機(jī)?
老師,一般納稅人銷售新疆灰棗的稅率是多少
老師,施工單位提供部分材料,這樣可以開(kāi)簡(jiǎn)易計(jì)稅發(fā)票嗎?
那就是說(shuō)我公司是一般納稅人,收到了一些成本專用發(fā)票,公司也可以用于抵扣增值稅?那這成本的發(fā)票就用不到了吧,核定征收不是直接按收入算企業(yè)所得稅嗎?
看按什么核定的,有按收入核定的,有按成本費(fèi)用核定的
如果是按收入核定的呢
所得稅按收入核定和增值稅沒(méi)關(guān)系,該要專票還是要專票
如果自愿申請(qǐng)為一般納稅人,當(dāng)月申請(qǐng)的話,當(dāng)月就能轉(zhuǎn)為一般納稅人嗎
一般情況下有輔導(dǎo)期
那這個(gè)輔導(dǎo)期多長(zhǎng)
一般納稅入納稅輔導(dǎo)期一般應(yīng)不少于3個(gè)月。