借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費 ,40萬*萬分之五/2/2%2B(260-40)萬*萬分之五/2 你說260萬是包括之前40萬吧,
12月新成立公司是小規(guī)模,實收資本收到40萬,1月公司改成一般納稅人了 入實收資本260萬 實收資本繳印花稅怎么計賬
2022年12月成立的新公司,在12月中收到實收資本100萬,需要交印花稅嗎
提問:請問新公司剛成立,收到實收資本400萬,當(dāng)月要交印花稅嗎?
老師,請問新公司剛成立,收到實收資本400萬,當(dāng)月要交印花稅嗎?
我們公司是一般納稅人,2023年6月成立的,實收資本1000萬,2023年的印花稅實收資本也已經(jīng)報了,2024年還要報嗎實收資本的印花稅
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
不包括 意思就是12月計提還按小規(guī)模計提 1月再按一般納稅人計提 是吧
一般納稅人也是按萬分之五減半征收嗎 不是小規(guī)模才這樣嗎
是的,小規(guī)模將是減半2次這個,一般納稅人只減半一次,40萬*萬分之五/2/2%2B260萬*萬分之五/2
親 能說的再詳細(xì)一次嗎 減半一次兩次怎么算 如果我們實收資本分5個月進(jìn)來 只有前兩個月能減免 是嗎
財稅2018.50 這個40萬*萬分之五/2/2 我寫了,這個就是算出來稅額,260萬*萬分之五/2 這個少了一個/2?