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老師您好!我們是建筑企業(yè),向甲方索取應(yīng)收賬款,但是甲方不是以銀行存款支付,而是用商業(yè)承兌匯票支付,是不是應(yīng)該這樣做分錄 借:應(yīng)收票據(jù) 貸:應(yīng)收賬款——甲方A 謝謝!

2021-01-07 22:14
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-07 22:15

是的,轉(zhuǎn)入應(yīng)收票據(jù)核算

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是的,轉(zhuǎn)入應(yīng)收票據(jù)核算
2021-01-07
你好,分錄反了借應(yīng)付賬款貸應(yīng)付票據(jù)-銀行承兌匯票—浙商銀行
2024-08-20
學(xué)員你好,因?yàn)槠睋?jù)到期不能收回款項(xiàng),這個(gè)款就變成應(yīng)收賬款了,所以借:應(yīng)收賬款 565,貸:應(yīng)收票據(jù) 雖然你貼現(xiàn)了但到期銀行收不到錢,你需要償還 所以; 借:短期借款 565,貸:銀行存款 565
2022-06-09
你好這個(gè)直接做這個(gè)就可以借,應(yīng)付賬款—供應(yīng)商 貸,應(yīng)收票據(jù)
2021-06-21
是的,就是那樣做賬的
2025-01-20
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