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老師,我方新企業(yè),只有4個(gè)人需要繳納個(gè)稅,8月開(kāi)始有工資,個(gè)稅系統(tǒng)里面,員工的入職日期寫(xiě)成9月了,我現(xiàn)在想改到對(duì)的月份8月。之前的賬怎么弄呀?

2021-01-07 21:02
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-07 21:05

這個(gè)之前補(bǔ)計(jì)提就可以,少計(jì)提一個(gè)月就補(bǔ)計(jì)提

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快賬用戶(hù)2101 追問(wèn) 2021-01-07 21:06

老師,8月的工資計(jì)提的了,每月都計(jì)提的了,就是個(gè)稅系統(tǒng)失誤寫(xiě)成9月了

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齊紅老師 解答 2021-01-07 21:19

這個(gè)去更正申報(bào)就可以入職時(shí)間改為8月,

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齊紅老師 解答 2021-01-07 21:20

做賬做過(guò)就不需要做了

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快賬用戶(hù)2101 追問(wèn) 2021-01-08 08:47

老師,可是發(fā)到員工手里的工資不對(duì)呀?怎么辦呢?

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齊紅老師 解答 2021-01-08 08:49

個(gè)稅多扣嗎?多扣個(gè)稅下次發(fā)工資補(bǔ)回給對(duì)方就可以,到時(shí)候貸應(yīng)交個(gè)稅 減少,貸銀行增加了

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快賬用戶(hù)2101 追問(wèn) 2021-01-08 08:58

老師,我現(xiàn)在2個(gè)問(wèn)題: 1、因?yàn)槿耸虏康膯?wèn)題,計(jì)提的工資和應(yīng)發(fā)的不一致。里面包括個(gè)稅的數(shù)據(jù) 2、財(cái)務(wù)失誤員工入職月份個(gè)稅系統(tǒng)不對(duì),應(yīng)為8月,填的9月。 我有點(diǎn)亂,需要怎么辦?您幫我寫(xiě)一下原理、分錄

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齊紅老師 解答 2021-01-08 09:11

1 你這個(gè)計(jì)提多了還是少了,多借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù) 就可以,少了補(bǔ)計(jì)提,借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬? 2 更正申報(bào)就可以,入職時(shí)間改為正確就可以,多申報(bào)個(gè)稅,下次發(fā)工資給她補(bǔ)上就可以,貸應(yīng)交個(gè)稅 減少,貸銀行增加了

1 你這個(gè)計(jì)提多了還是少了,多借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù) 就可以,少了補(bǔ)計(jì)提,借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬? 2 更正申報(bào)就可以,入職時(shí)間改為正確就可以,多申報(bào)個(gè)稅,下次發(fā)工資給她補(bǔ)上就可以,貸應(yīng)交個(gè)稅 減少,貸銀行增加了
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快賬用戶(hù)2101 追問(wèn) 2021-01-08 09:20

老師,假如,我應(yīng)發(fā)100元,個(gè)稅補(bǔ)給我20元,12月要扣得10元,財(cái)務(wù)咋跟我說(shuō)呀?

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齊紅老師 解答 2021-01-08 09:28

按實(shí)際說(shuō)就可以,就說(shuō)工資表上面扣錯(cuò)了,

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快賬用戶(hù)2101 追問(wèn) 2021-01-08 14:29

老師,還有個(gè)問(wèn)題,個(gè)稅系統(tǒng)里面員工信息從9月改到8月,那個(gè)稅數(shù)據(jù)就變了呀,怎么辦?

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齊紅老師 解答 2021-01-08 14:35

之前交過(guò)稅嗎,這個(gè)交過(guò)稅這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)是負(fù)數(shù),后面匯算清繳申請(qǐng)退稅就可以,

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齊紅老師 解答 2021-01-08 14:35

這個(gè)我看學(xué)員反饋問(wèn)稅局是負(fù)數(shù)這個(gè)稅局月報(bào)先不給退稅,匯算清繳才給退稅,

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快賬用戶(hù)2101 追問(wèn) 2021-01-08 14:37

負(fù)數(shù)?老師你啥意思?我的意思是因?yàn)槿掌诟牧?,?dǎo)致之前的幾個(gè)人多交個(gè)稅了,怎么辦?。?

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齊紅老師 解答 2021-01-08 14:45

你這個(gè)日期改,減除費(fèi)用不是多嗎,這個(gè)之前不是多交稅嗎,這個(gè)對(duì)應(yīng)不是負(fù)數(shù)嗎,

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齊紅老師 解答 2021-01-08 14:46

多交稅,你這個(gè)不是會(huì)形成申報(bào)表上面體現(xiàn)出來(lái)是負(fù)數(shù)嗎,就是這意思

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這個(gè)之前補(bǔ)計(jì)提就可以,少計(jì)提一個(gè)月就補(bǔ)計(jì)提
2021-01-07
同學(xué)您好,您可以在員工基礎(chǔ)信息里面調(diào)整的
2021-01-07
同學(xué)你好 補(bǔ)申報(bào)漏報(bào)的就行了
2021-01-13
你好? ?你要去修改你們信息采集的入職日期 。然后才能挨著每個(gè)月去改申報(bào)表才行 。 你賬上你就把繳納的個(gè)稅正常做賬就行了。?
2021-01-07
現(xiàn)在申報(bào)的時(shí)候,9月份只能扣除5000,因?yàn)槟?-8月沒(méi)有報(bào)送信息,前面的月份不能累計(jì)。 但是在匯算清繳的時(shí)候,是按整年算的,累計(jì)扣除6萬(wàn)。
2020-09-10
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