這個(gè)之前補(bǔ)計(jì)提就可以,少計(jì)提一個(gè)月就補(bǔ)計(jì)提
你好,老師,我們單位2月入職一個(gè)員工,資料一直沒(méi)交,就沒(méi)有錄入個(gè)稅系統(tǒng),工資一直發(fā)放,四月份在個(gè)稅系統(tǒng)填寫(xiě)入職日期是2.14號(hào),之前2月和3月所屬期的收入沒(méi)辦法錄入系統(tǒng)了怎么弄呢?
老師好,發(fā)人員工資時(shí),2020_1月到8月沒(méi)在個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)送人員信息,那我9月想給發(fā)工資50000元,之前月份的累計(jì)扣除還能扣嗎?到明年匯算清繳時(shí)候能扣除幾個(gè)月的?還有現(xiàn)在能不能把入職日期填寫(xiě)2020年1月的?老師
老師,我方新企業(yè),只有4個(gè)人需要繳納個(gè)稅,8月開(kāi)始有工資,個(gè)稅系統(tǒng)里面,員工的入職日期寫(xiě)成9月了,我現(xiàn)在想改到對(duì)的月份8月。之前的賬怎么弄呀?
老師,再教一個(gè)問(wèn)題,個(gè)稅里面,我9月新增的人實(shí)際上是8月份入職的,只是我今天才填加上去,是不是不用報(bào)8月份的工資收入呀?我怎么刷新都不出來(lái)新人的那幾個(gè)人 我新增3個(gè),總共是11人,但是去填寫(xiě)工資里面只有上個(gè)月的8人 可是8月份我也是在當(dāng)月這么新增的,就可以報(bào)7月份的工資
老師好,個(gè)稅系統(tǒng)里面人員信息采集,員工實(shí)際工資從23年1月發(fā)的,但是之前沒(méi)申報(bào)個(gè)稅,系統(tǒng)任職受雇從業(yè)日期填的23年7月,我現(xiàn)在如果改到1月份的話(huà)有沒(méi)有什么影響
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請(qǐng)客戶(hù)吃飯,請(qǐng)客戶(hù)住宿,容客戶(hù)禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶(hù)玩的,
老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪里填呢
老師,個(gè)體戶(hù)小規(guī)模納稅人購(gòu)入商品,核定征收的話(huà)無(wú)論開(kāi)不開(kāi)發(fā)票出去都不用申報(bào)吧?會(huì)自動(dòng)申報(bào)?購(gòu)入發(fā)票無(wú)論是增值稅發(fā)票還是普通都沒(méi)有影響吧?
老師好,我算出來(lái)的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過(guò)5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書(shū),但證書(shū)上批準(zhǔn)日期寫(xiě)的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問(wèn)一下,就是你看這樣理解對(duì)嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開(kāi)票,甲方給回款,扣除管理費(fèi),稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開(kāi)票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個(gè)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價(jià)款由我們承擔(dān)
你好,請(qǐng)問(wèn)已計(jì)提過(guò)了,過(guò)賬了,結(jié)不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務(wù),銷(xiāo)售費(fèi)用10萬(wàn)在5.31號(hào)之前沒(méi)有收到發(fā)票,納稅調(diào)增,8月份發(fā)票收到了,費(fèi)用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時(shí)扣除
老師,8月的工資計(jì)提的了,每月都計(jì)提的了,就是個(gè)稅系統(tǒng)失誤寫(xiě)成9月了
這個(gè)去更正申報(bào)就可以入職時(shí)間改為8月,
做賬做過(guò)就不需要做了
老師,可是發(fā)到員工手里的工資不對(duì)呀?怎么辦呢?
個(gè)稅多扣嗎?多扣個(gè)稅下次發(fā)工資補(bǔ)回給對(duì)方就可以,到時(shí)候貸應(yīng)交個(gè)稅 減少,貸銀行增加了
老師,我現(xiàn)在2個(gè)問(wèn)題: 1、因?yàn)槿耸虏康膯?wèn)題,計(jì)提的工資和應(yīng)發(fā)的不一致。里面包括個(gè)稅的數(shù)據(jù) 2、財(cái)務(wù)失誤員工入職月份個(gè)稅系統(tǒng)不對(duì),應(yīng)為8月,填的9月。 我有點(diǎn)亂,需要怎么辦?您幫我寫(xiě)一下原理、分錄
1 你這個(gè)計(jì)提多了還是少了,多借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù) 就可以,少了補(bǔ)計(jì)提,借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬? 2 更正申報(bào)就可以,入職時(shí)間改為正確就可以,多申報(bào)個(gè)稅,下次發(fā)工資給她補(bǔ)上就可以,貸應(yīng)交個(gè)稅 減少,貸銀行增加了
老師,假如,我應(yīng)發(fā)100元,個(gè)稅補(bǔ)給我20元,12月要扣得10元,財(cái)務(wù)咋跟我說(shuō)呀?
按實(shí)際說(shuō)就可以,就說(shuō)工資表上面扣錯(cuò)了,
老師,還有個(gè)問(wèn)題,個(gè)稅系統(tǒng)里面員工信息從9月改到8月,那個(gè)稅數(shù)據(jù)就變了呀,怎么辦?
之前交過(guò)稅嗎,這個(gè)交過(guò)稅這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)是負(fù)數(shù),后面匯算清繳申請(qǐng)退稅就可以,
這個(gè)我看學(xué)員反饋問(wèn)稅局是負(fù)數(shù)這個(gè)稅局月報(bào)先不給退稅,匯算清繳才給退稅,
負(fù)數(shù)?老師你啥意思?我的意思是因?yàn)槿掌诟牧?,?dǎo)致之前的幾個(gè)人多交個(gè)稅了,怎么辦?。?
你這個(gè)日期改,減除費(fèi)用不是多嗎,這個(gè)之前不是多交稅嗎,這個(gè)對(duì)應(yīng)不是負(fù)數(shù)嗎,
多交稅,你這個(gè)不是會(huì)形成申報(bào)表上面體現(xiàn)出來(lái)是負(fù)數(shù)嗎,就是這意思