你好,計提工會經(jīng)費是不是管理人員和在建工程人員的經(jīng)費要分開計提,是的額
老師,請問計提工會經(jīng)費是不是管理人員和在建工程人員的經(jīng)費要分開計提?
老師,問一下,關(guān)于工程人員的的工會經(jīng)費是直接計入管理費用還是計入在建工程呢
景點人員(管理公司景點經(jīng)營)和本部人員,請問計提景點人員工會經(jīng)費計入主營業(yè)務(wù)成本還是管理費用\\職工工資\\工會經(jīng)費?
老師,請問下公司成立獨立工會,工會成員有在職人員2人, 其余5人事勞務(wù)派遣人員(工資是勞務(wù)派遣公司發(fā)放),這種情況下,計提工會經(jīng)費時候勞務(wù)派遣人員怎么計提,也是借管理費用-工會經(jīng)費 ,貸應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費嗎?
老師,請問公司成立了獨立的工會,在職員工和勞務(wù)派遣人員都是會員,其中勞務(wù)派遣人員的工資是由勞務(wù)公司發(fā)的,這種情況下,公司在轉(zhuǎn)給工會經(jīng)費的時候會把會員的個人會費和撥繳經(jīng)費一起合計轉(zhuǎn)賬,請問在計提勞務(wù)派遣人員撥繳經(jīng)費的時候,借管理費用,銷售費用,貸方計什么科目呢
財務(wù)主管、共享會計、成本會計、業(yè)務(wù)會計工作流程是怎么樣的是干什么交給誰依次往后
老師,產(chǎn)品是20公斤一袋的,開發(fā)票時數(shù)量能保留到小數(shù)點后四位嗎?
請問,應(yīng)付賬款明細(xì)科目可不可以是個人名稱
一般納稅人,用的簡易計稅二級明細(xì)是什么行業(yè)會用到呢?
老師您好,例如開票價稅合計1060,金額為1000稅額為60,那么企業(yè)所得稅確認(rèn)收入納稅的金額是1060還是1000?
老師好,請問系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益,按照設(shè)定的匯率去結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)支付貨款和對應(yīng)的入庫存商品的匯率的匯兌損益,如果本位幣有余額,系統(tǒng)會自動把余額結(jié)平嗎?
總賬、主管、出納、成本分別對應(yīng)財務(wù)主管、共享會計、業(yè)務(wù)會計、成本會計里的誰?支付廠房租金業(yè)務(wù)工作流程還有各崗位本次業(yè)務(wù)說明該怎么寫?
我們公司給下級銷售商開票收3個點的稅點,怎么做賬啊?
老師,請問報銷的兩種處理方式利弊?老出納借款3萬,用現(xiàn)金支付費用報銷,然后再整理票據(jù)統(tǒng)一報銷,新出納收集報銷票據(jù),直接銀行轉(zhuǎn)賬給申請人。那種方式更合理?
個體工商戶超過核定征收后所得稅是適用多少比例
老師,計提工資,社保,公積金,年金和發(fā)放怎么做分錄?
(1)計提工資總額 借:管理費用/銷售費用-職工薪酬-工資 10000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 10000 ? (2)計提公司承擔(dān)社保 借:管理費用/銷售費用-社保 2000 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 2000 ? (3)計提公司承擔(dān)公積金 借:管理費用/銷售費用-公積金 2000 貸:應(yīng)付職工薪酬-公積金 2000 ? 4、發(fā)放 (1)發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 10000 貸:銀行存款 6500 其他應(yīng)付款-個人承擔(dān)社保 1000 其他應(yīng)付款-個人承擔(dān)公積金 2000 應(yīng)交稅費-個人所得稅 500 ? (2)繳納社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 2000 其他應(yīng)付款-個人承擔(dān)社保 1000 貸:銀行存款 3000 ? (3)繳納公積金 借:應(yīng)付職工薪酬-公積金 2000 其他應(yīng)付款-個人承擔(dān)公積金 2000 貸:銀行存款 4000 ? (4)繳納個稅 借:應(yīng)交稅費-個人所得稅 500 貸:銀行存款 500 ?
老師,如果我1月份發(fā)放12月份的工資,1月份補繳12月份的社保,公積金,并繳納1月份的社保,公積金,那我再12月份計提公司承擔(dān)社保和公積金,是不是只能計提12月份的部分
你好,雖然你1月補交12月社保和公積金,你也可以在12月就計提的。老師這樣說的前提是1月一定會補交,不然你還得沖回,很麻煩。
老師,請問印花稅是根據(jù)合同金額還是已開發(fā)票金額,因為錢還沒全部收到?
稅務(wù)申報是按照你的收入申報。