同學(xué)您好,是可以自動生成的,不需要插金稅盤的
請問河南稅務(wù)局申報納稅時,表一表二中的銷項和進(jìn)項數(shù)據(jù)是自動生成的嗎?進(jìn)入電子稅務(wù)局納稅申報試要不要插稅控盤?
老師 為什么在電子稅務(wù)局納稅申報時,之前已經(jīng)完成進(jìn)項抵扣勾選認(rèn)證,而且在電子稅務(wù)局納稅申報下的專用發(fā)票申報抵扣明細(xì)表格中已經(jīng)有數(shù)據(jù)了 可在附表二里面沒有顯示數(shù)據(jù)?
稅控盤的數(shù)據(jù)和電子稅務(wù)局報表數(shù)據(jù)不一致,報表把上個月紅沖的數(shù)據(jù)沒有減去,我可以直接手動修改報表銷項數(shù)據(jù),按稅控盤的銷項數(shù)據(jù)一致吧?!還有上個月發(fā)現(xiàn)原來有認(rèn)證的一張發(fā)票開錯了,上個月重新開了,這個月申報進(jìn)項稅報表自動帶出轉(zhuǎn)去進(jìn)項稅額,我把他重新開給我的發(fā)票在認(rèn)證了,是這樣操作吧?
現(xiàn)在的電子稅務(wù)局客戶端,是直接所有數(shù)據(jù)不是手動輸入的,都是進(jìn)項認(rèn)證成功、銷項白盤插入抄稅成功后自動識別生成的,只有一個稅額抵減申報表中填白盤維護(hù)費(fèi)抵扣才手動輸入?
老師 電子稅務(wù)局開的全電發(fā)票,申報增值稅 附表一 銷項的數(shù)據(jù)自動帶入嗎?還是需要手工填寫
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬啊?
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
好的,謝謝!
不客氣,這是我們的職責(zé)所在電子稅務(wù)局里面