你好,是一般納稅人的藥品零售批發(fā)業(yè)?

老師,咨詢一下,藥品零售批發(fā)業(yè)的增值額怎么計(jì)算,又怎么通過(guò)增值額算稅負(fù)率
你好老師!我想咨詢一下!我含稅銷售3465875元(我是建材批發(fā)行業(yè)!稅負(fù)率5%)我有足夠進(jìn)項(xiàng)抵扣!也要按增值稅負(fù)稅率計(jì)算金額繳稅嗎?不交是不是就會(huì)被稅務(wù)局提醒
某工企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13/,6月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1.購(gòu)進(jìn)貨物一批,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明增值稅102000元2.銷售甲產(chǎn)品,開具增值稅專用發(fā)票,取得銷售額1000000元3.銷售乙產(chǎn)品,開具普通發(fā)票,取得收入226000元。計(jì)算當(dāng)月應(yīng)稅銷售額計(jì)算可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額
化妝品一批 開具增值專用票 取得不含增值稅銷售額60萬(wàn)元,同月向丙公司銷售高檔化妝品一批,開具增值稅普通發(fā)票,取得含增值稅銷售額4.52萬(wàn)元。高檔化妝品的增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為15%。請(qǐng)計(jì)算:流轉(zhuǎn)稅金 業(yè)
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年10月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)外購(gòu)設(shè)備零配件,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款10000元,增值稅稅率13%;2020(2)購(gòu)買辦公用品一批,取得增值稅專用發(fā)票金額6000元,進(jìn)項(xiàng)稅額780元;(3)銷售舊螺絲釘,開具增值稅專用發(fā)票,取得銷售款11300元,銷項(xiàng)稅額1300元;(4)銷售甲產(chǎn)品一批,開具的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款30000元,增值稅稅率13%(5)銷售一批甲產(chǎn)品零部件,取得銷售額56500元(含稅),增值稅稅率13%。要求:根據(jù)上述資料,分別回答下列問題。(1)合計(jì)計(jì)算上述業(yè)務(wù)增值稅銷項(xiàng)稅額;(2)合計(jì)計(jì)算上述業(yè)務(wù)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)計(jì)算上述業(yè)務(wù)增值稅應(yīng)納稅額。
某職工1-9月工資4500元,10月份工資5054元,代扣社保453.09元需要交個(gè)稅嗎?如果交需要交多少
小規(guī)模納稅人,沒有業(yè)務(wù),但有十幾個(gè)員工買社保,每個(gè)人申報(bào)個(gè)稅工資都填個(gè)人承擔(dān)的部分443.84,老師這樣行嗎
中級(jí)協(xié)議班保過(guò)班,如果有一科不過(guò)退費(fèi)1400元 那么第二年重新報(bào)也是1400嗎?
申請(qǐng)高企的研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬是委外做的,那么研發(fā)領(lǐng)料的憑證需要改的吧
想問下除了外貿(mào)企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)除了出口退稅這部分賬不同,其他的跟生產(chǎn)企業(yè)差不多嗎
長(zhǎng)投權(quán)益法,持股百分之30,賬面價(jià)值3000萬(wàn),請(qǐng)問我賣了其中的百分之80,賣了3800,請(qǐng)問我賺了多少,還有我剩余賬面怎么計(jì)算
老師,您好,我新到一家公司,我發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)每月折舊不合適,有10來(lái)個(gè)車沒有提折舊,而且有三臺(tái)車23年11月買的,上一個(gè)會(huì)計(jì)24年11才開始提折舊,我應(yīng)該怎么做合適
小規(guī)模納稅人,沒有業(yè)務(wù),但有十幾個(gè)員工買社保,每個(gè)人申報(bào)個(gè)稅工資都填個(gè)人承擔(dān)的部分443.84,老師這樣行嗎
老師晚上好。假如職工工資1-9月份每月4500元,10月份工資為5054元,代扣社保453.9元,需要交個(gè)稅嗎,如果交的話交多少?
請(qǐng)問我上個(gè)月差額成本做多了,多的紅沖到這個(gè)月可以嗎


是的,老師
你好 增值額=不含稅收入—不含稅成本 稅負(fù)率=增值額*稅率/不含稅收入*100%
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝