你好,是一般納稅人的藥品零售批發(fā)業(yè)?
老師,咨詢一下,藥品零售批發(fā)業(yè)的增值額怎么計(jì)算,又怎么通過增值額算稅負(fù)率
你好老師!我想咨詢一下!我含稅銷售3465875元(我是建材批發(fā)行業(yè)!稅負(fù)率5%)我有足夠進(jìn)項(xiàng)抵扣!也要按增值稅負(fù)稅率計(jì)算金額繳稅嗎?不交是不是就會(huì)被稅務(wù)局提醒
某工企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13/,6月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1.購進(jìn)貨物一批,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明增值稅102000元2.銷售甲產(chǎn)品,開具增值稅專用發(fā)票,取得銷售額1000000元3.銷售乙產(chǎn)品,開具普通發(fā)票,取得收入226000元。計(jì)算當(dāng)月應(yīng)稅銷售額計(jì)算可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額
化妝品一批 開具增值專用票 取得不含增值稅銷售額60萬元,同月向丙公司銷售高檔化妝品一批,開具增值稅普通發(fā)票,取得含增值稅銷售額4.52萬元。高檔化妝品的增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為15%。請(qǐng)計(jì)算:流轉(zhuǎn)稅金 業(yè)
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年10月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)外購設(shè)備零配件,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款10000元,增值稅稅率13%;2020(2)購買辦公用品一批,取得增值稅專用發(fā)票金額6000元,進(jìn)項(xiàng)稅額780元;(3)銷售舊螺絲釘,開具增值稅專用發(fā)票,取得銷售款11300元,銷項(xiàng)稅額1300元;(4)銷售甲產(chǎn)品一批,開具的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款30000元,增值稅稅率13%(5)銷售一批甲產(chǎn)品零部件,取得銷售額56500元(含稅),增值稅稅率13%。要求:根據(jù)上述資料,分別回答下列問題。(1)合計(jì)計(jì)算上述業(yè)務(wù)增值稅銷項(xiàng)稅額;(2)合計(jì)計(jì)算上述業(yè)務(wù)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)計(jì)算上述業(yè)務(wù)增值稅應(yīng)納稅額。
老師,公司出售之前買的挖掘機(jī),需要交幾個(gè)點(diǎn)的稅,之前的進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣13%,一般納稅人
老師社保減員,只在社保網(wǎng)減員還用在去醫(yī)保網(wǎng)減員嗎?
老師好,急求:農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織聯(lián)合會(huì)的協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)制度(實(shí)用版),謝謝
老師好,請(qǐng)問公司共需支付1500元修理費(fèi),在7月預(yù)付了1000元,8月收到修理發(fā)票并支付余款,請(qǐng)問老師2個(gè)月的分錄如何做啊?謝謝
同省 不同市 的餐飲費(fèi)或者住宿費(fèi)是差旅費(fèi)還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)
問題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費(fèi)。他給我們開了18800的6個(gè)點(diǎn)的物料推廣費(fèi)票。1月份開的。 后面因?yàn)樾枰獩_紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計(jì)信息確認(rèn)單,他那邊確認(rèn),我們這邊就直接開出了5000塊錢的紅沖發(fā)票。 我想問一下這個(gè)正確嗎?是應(yīng)該他們開這個(gè)紅沖發(fā)票。還是我們開也可以。 問題2然后想問一下老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時(shí)我們是做的借銷售費(fèi)用,物料推廣費(fèi)。借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問一下,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
老師 想問下直播行業(yè)內(nèi)賬按發(fā)貨確認(rèn)收入還是按回款確認(rèn)收入會(huì)好一些
住宿費(fèi)發(fā)票 如果金額是6000多 怎么開開一項(xiàng)可以嗎
國(guó)內(nèi)運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)要不要一單一單跟訂單號(hào)去匹配對(duì)一下?
我們是裝修公司,我看不懂這個(gè)訂的公式,有沒有簡(jiǎn)單一點(diǎn)的公式,求解
是的,老師
你好 增值額=不含稅收入—不含稅成本 稅負(fù)率=增值額*稅率/不含稅收入*100%
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝