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想請教一下,月度5000的銷售額小規(guī)模納稅人開票是按照一個點(diǎn)開具發(fā)票,申報的時候?yàn)槭裁词?個點(diǎn)核算的? 舉例:含稅銷售5000元,開票是1%,不含稅為4950.5,稅額為49.5.在申報時自動帶出數(shù)據(jù)為不含稅為4950.5元,稅額147元,此類情況該如何處理。

2021-01-07 09:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2021-01-07 09:56

你好? ?不超30萬? ? ?票表不一致不用管的

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快賬用戶7273 追問 2021-01-07 09:57

那我可以這樣操作嗎?開票時按照3%. 這樣票表就一致了,也在免稅額度內(nèi)

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齊紅老師 解答 2021-01-07 10:03

開票建議還是按1%開? ? 因?yàn)樯陥蟊砝锏墓椿P(guān)系是已定的? ?不必為了迎合一致? 開3%?

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你好? ?不超30萬? ? ?票表不一致不用管的
2021-01-07
假設(shè)適用 3% 減按 1% 政策,主表填報如下: 第 1 欄(3% 征收率不含稅銷售額):831247.70 元 第 2 欄(專票不含稅銷售額):1232314.95-316601.95=915713 元 第 3 欄(其他發(fā)票不含稅銷售額):52673.27-137138.57=-84465.30 元 第 15 欄(本期應(yīng)納稅額):831247.70×3%=24937.43 元 第 16 欄(減征額):(1232314.95%2B52673.27)×2% %2B(-137138.57)×2%=22956.99 元 第 20 欄(應(yīng)納稅額合計(jì)):24937.43-22956.99=1980.44 元(尾差為四舍五入)
2025-10-11
你好,開票是3%,但是小規(guī)模普票季度不超過30萬的免增值稅附加稅
2021-01-16
您好,您填寫增值稅減免稅明細(xì)表和主表就好了,差額扣除的報表不用填寫。也就是你截圖1的不要填寫。
2021-03-31
你好,不需要的,不用填寫的,不交稅不影響。
2023-04-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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