你好? ?不超30萬? ? ?票表不一致不用管的

想請教一下,月度5000的銷售額小規(guī)模納稅人開票是按照一個點(diǎn)開具發(fā)票,申報的時候?yàn)槭裁词?個點(diǎn)核算的? 舉例:含稅銷售5000元,開票是1%,不含稅為4950.5,稅額為49.5.在申報時自動帶出數(shù)據(jù)為不含稅為4950.5元,稅額147元,此類情況該如何處理。
(注意事項(xiàng):貴單位是應(yīng)稅服務(wù)經(jīng)營納稅人, 稅款所屬期為2020-10-01 至2020-12-31, 起征點(diǎn)為:300000元 代開防偽稅控增值稅專用發(fā)票銷售額稅率(不含稅)0.0元 ,代開普票銷售額稅率0.05(不含稅)0.0元 ,代開貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票銷售額(稅率0.05不含稅)0.0元 ,請?jiān)诒酒诩{稅申報中將上述銷售額一并匯總申報。) 這是什么意思?我們是小規(guī)模的,開票不都是3個點(diǎn)嗎?
您好老師,我這邊是小規(guī)模納稅人,四季度銷售額沒達(dá)到45萬(沒開專票,全普票)。今天報增值稅時報表自動帶出不含稅銷售額,然后“本期免稅額”那欄是按照不含稅銷售的3%減免,那我做賬時是按照發(fā)票開具的1個點(diǎn)做的銷項(xiàng)稅額,做的賬銷項(xiàng)免稅額計(jì)入營業(yè)外收入數(shù)字和增值稅報稅系統(tǒng)的免稅數(shù)字不一樣,請問老師,這個怎么處理
、某食品零售企業(yè)年不含稅銷售額為400萬元,會計(jì)核算制度比較健全,適用13%的增值稅稅率。該企業(yè)年購貨金額為280萬元(不含稅),可取得增值稅專用發(fā)票問題:1.銷售額未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)能否申請為一般納稅人?依據(jù)是什么?2.請利用增值稅兩類納稅人納稅無差別平衡點(diǎn)原理為該企業(yè)進(jìn)行納稅人身份選擇·若該企業(yè)購貨金額為340萬元(不含稅),銷售額不變,又該如何進(jìn)行納稅人身份選擇?3如何結(jié)合實(shí)際情況選擇納稅人身份?
一·某食品零售企業(yè)年不含稅銷售額為400萬元,會計(jì)核算制度比較健全,適用13%的增值稅稅率該企業(yè)年購貨金額為280萬元(不含稅),可取得增值稅專用發(fā)票問題1.銷售額未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)能否申請為一般納稅人?依據(jù)是什么?2.請利用增值稅兩類納稅人納稅無差別平衡點(diǎn)原理為該企業(yè)進(jìn)行納稅人身份選擇·若該企業(yè)購貨金額為340萬元(不含稅),銷售額不變,又該如何進(jìn)行納稅人身份選擇?3.如何結(jié)合實(shí)際情況選擇納稅人身份?
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時候,每個人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒有扣除個稅???個稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。


那我可以這樣操作嗎?開票時按照3%. 這樣票表就一致了,也在免稅額度內(nèi)
開票建議還是按1%開? ? 因?yàn)樯陥蟊砝锏墓椿P(guān)系是已定的? ?不必為了迎合一致? 開3%?