你好,開票是3%,但是小規(guī)模普票季度不超過30萬的免增值稅附加稅
老師,我有一個申報表報到一半,它提示 剔除不動產銷售額后,本期銷售額未達起征點,請將除不動產銷售額之外的本期應征增值稅銷售額(不含開具及代開專用發(fā)票銷售額)對應塡寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中. 怎么也保存不了。。小規(guī)模,季度不含稅收入30779.94+稅務代開專票10500=41279.94(發(fā)生在三月,稅率1% 一月,二月沒有開票)能幫我看看這是什么問題么
增值稅申報表小規(guī)模季度第一欄數值112318.99 第二欄代開的增值稅發(fā)票1529.70 第三欄普通發(fā)票110789.29 第10欄免稅銷售額是不是應該填110789.29呢,我填了這個數值之后提示 本期銷售額未達起征點,請將本期應征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應欄次中。 應該怎么填呢
湖北省小規(guī)模納稅人,2020年12月31日前適用3%稅率的免征增值稅,我開發(fā)票時一直是用免稅在開具。 可是我在報稅時在填報《增值稅小規(guī)模納稅申報表時》,顯示 貴單位本期全部銷售額超過增值稅起征點,不得享受起征點以下免征增值稅優(yōu)惠政策,不得填報第11欄“未達起征點銷售額”或第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”數據 !請檢查修改后再保存! 應該怎么弄了,謝謝!
老師,比如小規(guī)模納稅人一季度使用稅控盤開具增值稅普通發(fā)票的不含稅銷售額是5萬,稅額500元,在稅務局代開增值稅專用發(fā)票的不含稅銷售額3萬,稅額300元,都是1%的稅率,這樣怎么填寫增值稅申報表呢?
(注意事項:貴單位是應稅服務經營納稅人, 稅款所屬期為2020-10-01 至2020-12-31, 起征點為:300000元 代開防偽稅控增值稅專用發(fā)票銷售額稅率(不含稅)0.0元 ,代開普票銷售額稅率0.05(不含稅)0.0元 ,代開貨運增值稅專用發(fā)票銷售額(稅率0.05不含稅)0.0元 ,請在本期納稅申報中將上述銷售額一并匯總申報。) 這是什么意思?我們是小規(guī)模的,開票不都是3個點嗎?
電子稅務局可以設幾名開票員
咨詢下:這個地方 為什么不用售價400萬元,而選擇了成本價350萬元?
電商公司以什么條件確認收入?已發(fā)貨,已付款,已收獲,已哪個確認呢?退款又以什么條件確認呢?
請樸老師解答,請問老師,選項B怎么理解,計提減值,遞資增加,這里是確認減值,遞延只會減少或者為0
中級會計實務政府補貼中收到國補的會計分錄說一下,謝謝
請樸老師解答,謝謝老師,請問選項D怎么理解,請老師舉個例子,怎么還有當期所得稅計入所有者權益的,不應該只有些特殊情況下,遞延所得稅才計入所有者權益嗎
老師,公司的承兌匯票怎么核對上月的金額是否正確,多個賬戶都有承兌匯票,但出納收到票據那邊是如實入的某個賬戶,做賬都是統(tǒng)一掛應收票據體現是入的那個卡號,這個怎么對賬
請樸老師解答,謝謝老師,請問老師,B選項怎么理解,是不是B選項確實產生暫時性差異,但不確認遞延
老師您好,我想咨詢下做賬應交個稅科目下是負數怎么處理?
老師 我想問下 中級實務老師 這種題 那些文字和算式要寫嗎 還是直接寫分錄就可以
老師,我是湖北的,現在小規(guī)模開專票。建筑服務*裝飾服務稅率自動跳出來5%!小規(guī)模不是3%嗎?
小規(guī)模納稅人是3%沒錯
是我前面的寫錯了嗎?為什么稅率變成了5%?
沒有寫錯,你可以直接自己改成3%
老師,湖北小規(guī)模開專票,稅率是1%嗎?
你好,不是的,湖北的是3%
現在不是政策嗎?
那是湖北省外的,因為湖北的除了專票小規(guī)模是免稅的,但其他地區(qū)超過了也要按1%收
那意思。湖北開專票,是按3%??
是的,湖北開專票,是按3%