你好,開票是3%,但是小規(guī)模普票季度不超過30萬的免增值稅附加稅
老師,我有一個申報表報到一半,它提示 剔除不動產(chǎn)銷售額后,本期銷售額未達起征點,請將除不動產(chǎn)銷售額之外的本期應征增值稅銷售額(不含開具及代開專用發(fā)票銷售額)對應塡寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中. 怎么也保存不了。。小規(guī)模,季度不含稅收入30779.94+稅務代開專票10500=41279.94(發(fā)生在三月,稅率1% 一月,二月沒有開票)能幫我看看這是什么問題么
增值稅申報表小規(guī)模季度第一欄數(shù)值112318.99 第二欄代開的增值稅發(fā)票1529.70 第三欄普通發(fā)票110789.29 第10欄免稅銷售額是不是應該填110789.29呢,我填了這個數(shù)值之后提示 本期銷售額未達起征點,請將本期應征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應欄次中。 應該怎么填呢
湖北省小規(guī)模納稅人,2020年12月31日前適用3%稅率的免征增值稅,我開發(fā)票時一直是用免稅在開具。 可是我在報稅時在填報《增值稅小規(guī)模納稅申報表時》,顯示 貴單位本期全部銷售額超過增值稅起征點,不得享受起征點以下免征增值稅優(yōu)惠政策,不得填報第11欄“未達起征點銷售額”或第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”數(shù)據(jù) !請檢查修改后再保存! 應該怎么弄了,謝謝!
老師,比如小規(guī)模納稅人一季度使用稅控盤開具增值稅普通發(fā)票的不含稅銷售額是5萬,稅額500元,在稅務局代開增值稅專用發(fā)票的不含稅銷售額3萬,稅額300元,都是1%的稅率,這樣怎么填寫增值稅申報表呢?
(注意事項:貴單位是應稅服務經(jīng)營納稅人, 稅款所屬期為2020-10-01 至2020-12-31, 起征點為:300000元 代開防偽稅控增值稅專用發(fā)票銷售額稅率(不含稅)0.0元 ,代開普票銷售額稅率0.05(不含稅)0.0元 ,代開貨運增值稅專用發(fā)票銷售額(稅率0.05不含稅)0.0元 ,請在本期納稅申報中將上述銷售額一并匯總申報。) 這是什么意思?我們是小規(guī)模的,開票不都是3個點嗎?
老師,你好, 公司采購一噸石頭,石頭經(jīng)過水洗,打磨,色選,最后變成成品,成品分為一級,二級,三級。請問怎么核算成本?
老師,請問企業(yè)匯算清繳報表需要調(diào)整的相目有那些.
各位老師大家好,合作社成員的這個出資額在期初建賬的時候填寫在那里呢,請各位老師指點一下,謝謝
之前工作的代賬公司聽說我會計證考過了,突然發(fā)給我一個涉稅服務人員二維碼申領,并且讓我把碼給他,是想用我的會計證綁定他的代賬公司嗎
老師,現(xiàn)金流量表是根據(jù)憑證分配好一點,還是自己編制
這個題目的答案不對吧?2024年計折舊是不是分兩個階段,2024年1月至11月為一個階段,2024年12月為另一個階段
老師,個體戶逾期申報了會被罰款嗎
建筑業(yè)土建,簽了專業(yè)作業(yè)承包合同,我方是乙方,能再找施工隊協(xié)助干活兒嗎
具體內(nèi)容里前三行是啥意思
個體工商戶銷售蔬菜開了增值稅專用發(fā)票后,不享受增值稅免稅政策。那享受季度普票+專票不超過10萬,普票部分免稅嗎?
老師,我是湖北的,現(xiàn)在小規(guī)模開專票。建筑服務*裝飾服務稅率自動跳出來5%!小規(guī)模不是3%嗎?
小規(guī)模納稅人是3%沒錯
是我前面的寫錯了嗎?為什么稅率變成了5%?
沒有寫錯,你可以直接自己改成3%
老師,湖北小規(guī)模開專票,稅率是1%嗎?
你好,不是的,湖北的是3%
現(xiàn)在不是政策嗎?
那是湖北省外的,因為湖北的除了專票小規(guī)模是免稅的,但其他地區(qū)超過了也要按1%收
那意思。湖北開專票,是按3%??
是的,湖北開專票,是按3%