你好 這個要看你們是查賬征收才這樣處理的。 計稅依據(jù)是銷售額的,可以開給一般納稅人。不建議開給小規(guī)模納稅人,因為對方也不能抵扣的。 可以抵扣的
老師 一般納稅人在小規(guī)模納稅人那里買貨 小規(guī)模納稅人找稅務(wù)機關(guān)代開專用發(fā)票 那一般納稅人拿這個專用發(fā)票 可以抵扣的進項稅額是3%還是13%
老師好!那個2020年2月1日起,個體工商戶可以開具專票,那么,1:計稅依據(jù)還是銷售額嗎?2:是可以開給一般納稅人和小規(guī)模納稅人?3:一般納稅人可以根據(jù)3%的稅額來抵扣嗎?
老師好!1)我司是客戶一般納稅人 ,收到供應(yīng)商小規(guī)模納稅人到稅局代開專票3%(注明:自愿放棄減稅政策) 2)以上進項專票是否可行?3月開的票我司可以抵扣嗎?
老師好!個體工商戶定額每月3萬3,每月扣稅1千3,假好開1%的普票3萬3,1千3是免稅嗎?一般納稅人法定代表人可以添加到個體工商戶做開票員的?
請問關(guān)于農(nóng)產(chǎn)品一般納稅人開具的免稅普票可以計算抵扣嗎?怎么計算?一般納稅人開具的專票是按發(fā)票注明的稅額抵扣?小規(guī)模納稅人開具的只有3%專票可以抵扣9%是嗎?小規(guī)模1%的只能按1%抵扣?生產(chǎn)領(lǐng)用的在9%的基礎(chǔ)上在加抵扣1%?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師,我是核定征收,每月超過2.5萬征個稅。老師的回復(fù)是我可以開專票給一般納稅人,3%的稅率,對方可按3%來抵扣。感謝指教。
你好,這個可以開給一般納稅人的。對方也是可以抵扣的,是沒有問題的 但是你們是核定征收,因此需要固定繳納增值稅的
我享受季30萬免征,月超2.5萬繳1%的個稅
你好,你們享受30萬元免稅就不是核定征收了啊
我查下征收方式。個稅是2.5萬繳1%??傊?,我可以開專票給一般納稅人,繳3%的稅,對方抵扣。普票仍舊30萬內(nèi)免稅?
你好,這個30萬是專票和普票加在一起的
噢。銷售額30萬內(nèi)免征,但開專票要不管多少征3,普票不超30萬免征。這個稅太麻煩了,太難對付了。老師們是真厲害。
你好,這個增值稅相對來說是比較簡單的, 我們也是互相學(xué)習(xí)的
還要問下老師,那個體工商戶開專票,是從20年2月開始的嗎
你好,這個具體的時間忘記了,我只記得去年就可以開了