您好,是的也需要記賬的

老師,你好! 關(guān)于外幣的記帳問(wèn)題 ①收到處幣時(shí) 借:銀行存款—外幣 貸:預(yù)收賬款 ②結(jié)匯時(shí) 借:銀行存款—人民幣(實(shí)得數(shù)字 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用—匯總損益(差額) 貸:銀行存款—外幣(轉(zhuǎn)出的外幣x記帳匯率) 入帳時(shí)候是外幣記帳,轉(zhuǎn)出時(shí)是人民幣,需要在哪里平衡
外幣賬戶(hù)收到的利息是不是也要記賬,要用匯率轉(zhuǎn)化人民幣來(lái)記賬
收到一筆國(guó)外匯進(jìn)來(lái)的貨款,是美元,轉(zhuǎn)化為人民幣,中間的匯兌損失不用入賬嗎??只要按人民幣的貨款記應(yīng)收賬款嗎???
外幣賬戶(hù)收到款,當(dāng)日結(jié)匯至人民幣賬號(hào),就是不需要管月初設(shè)置的匯率。美元賬戶(hù)收款,人民幣賬戶(hù)收款按照當(dāng)日的匯率結(jié)算數(shù)額不需要匯兌損益是嗎
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我們收到美元然后有兩種匯率記賬,一個(gè)是按月初匯率記賬還有是按當(dāng)天匯率記賬,那如果要是我們?nèi)嗣駧刨?gòu)匯美金,匯率可不可以也按照這兩種方法的其中一種來(lái)入賬? 注:我們今年有美元到賬結(jié)匯人民幣,用的是月初匯率來(lái)記賬的
老師 分公司獨(dú)立核算,那報(bào)稅做賬也是分開(kāi)報(bào)嗎?
之前的會(huì)計(jì)的賬務(wù)一直都沒(méi)有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績(jī)效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬(wàn),剩下1363.94-159=1204.94元做了營(yíng)業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(shuō)(我們是簡(jiǎn)易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報(bào)怎么更改
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請(qǐng)注銷(xiāo),清算時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開(kāi)了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢(qián),應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬(wàn)元,3月31日將其中原值為1000萬(wàn)元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬(wàn)元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬(wàn)元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開(kāi)票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的


也是要用匯率轉(zhuǎn)化人民幣來(lái)記賬對(duì)吧
對(duì),是的,也是需要用匯率轉(zhuǎn)化成人民幣記賬的