同學(xué)您好,您是有多交增值稅
老師,你好,我這邊填報那個增值稅的時候附加稅出現(xiàn)了負(fù)數(shù),請問一下是什么情況呀?
老師,你好!我之前是按未開具發(fā)票申報的,現(xiàn)在開了發(fā)票做了負(fù)數(shù),申報增值稅的時候出現(xiàn)這種情況?請問怎么修改?什么原因了
老師你好:我報增值稅的附加稅時,出現(xiàn)系統(tǒng)提示一下這圖,報不了附加稅了,這啥意思呀?
老師好,請問,在目前減免稅的情況下,我們一個季度超45萬了,這種情況增值稅及附加稅費申報表該怎么填,謝謝
請問老師,我是小規(guī)模納稅人 我申報增值稅的時候,附列資料一的時候出現(xiàn)這個情況 應(yīng)該怎么填寫呢?因為我的實際營業(yè)收入比金稅盤的開票數(shù)多,平臺里就顯示我開票金額 我這部分未開票收入合計進去就出現(xiàn)這個情況了,請教一下老師我該怎么辦填?
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,
老師,這個是我前面填的增值稅報表,然后第一欄的話是第三欄次和第二欄次的合計數(shù)!
老師,我前面也問了其他的老師,然后他說我前面填的都沒有問題,就是到后面為他也不知道為什么附加稅會出現(xiàn)負(fù)數(shù),所以讓我問一下平臺上其他的老師!
您增值稅申報表的最后面應(yīng)納稅增值稅稅額是多少
老師,這個就是我填的那個增值稅報表,您可以看一下!
老師,這張你能看清嗎?前面?zhèn)鞯暮孟穸伎床惶澹?
關(guān)鍵是這個季度就開了兩張加起來四千多的專票,四百多的普票
那是您最后的應(yīng)納稅額是-9.9,它是按這個數(shù)據(jù)生成的,您可以去手工調(diào)整一下
老師改這一欄嗎?這一欄我點了調(diào)不了,只能調(diào)它下面一行第二十三欄
老師, 你在嗎?請問一下手動能改哪里呢?
不是的,您這個表不調(diào)整,直接把附加稅里面的-9.9改了,就可以
老師我沒懂,附加稅在哪一欄呀?您給我發(fā)個圖片標(biāo)一下可以不,把-9.9改成多少呀?
就是把您發(fā)我的第一張表里面的-9.9手工改成0
老師是這一張嗎?我第一張發(fā)的是 這一張
您好,對的 就是這個里面的-9.9改成0