1行等于2行,第3欄這個(gè)刪除這個(gè)
我在申報(bào)小規(guī)模增值稅,為什么填完他說(shuō) 《本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開(kāi)具或代開(kāi)專用發(fā)票銷售額)對(duì)應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中?!?/p>
老師,我是小規(guī)模企業(yè) 本月開(kāi)發(fā)票未達(dá)起征點(diǎn),按1%開(kāi)的票 本月季度申報(bào),增值稅主表銷售額欄怎么填寫呢?主表第9行怎么填寫呢
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人未達(dá)起征點(diǎn)如何填申報(bào)表呢?主表填哪一欄?還是在附表里面填寫?我們季度未達(dá)30萬(wàn),不是小微企業(yè)
小規(guī)模納稅人主表,我真是不會(huì)填寫了,第11欄,不填寫提示未達(dá)到起征點(diǎn) 填寫說(shuō)超過(guò)起征點(diǎn),請(qǐng)老師看看我怎么填寫
老師你好,小規(guī)模起征點(diǎn)是45萬(wàn)吧,你看我填第一欄的時(shí)候他提醒我填11欄,等我填11欄的時(shí)候他又說(shuō)了不該填,超過(guò)了,怎么回事
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開(kāi)學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒(méi)有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
老師,5月2號(hào)收到對(duì)方開(kāi)過(guò)來(lái)的發(fā)票,5月10號(hào)對(duì)方紅沖了 這2張發(fā)票,可以不做分錄嗎?
這樣也不行
這樣填寫沒(méi)有報(bào)錯(cuò)。
但是出現(xiàn)在這個(gè)
希望老師耐心解答。我個(gè)體太不懂了 謝謝老師
是一欄等于第2欄,這個(gè)第11行等于你剛才第3欄填寫那個(gè)數(shù)據(jù),
現(xiàn)在就這個(gè)情況
老師看看怎么解決
23欄這個(gè)咋來(lái)的這個(gè),
看咋你的步驟就提示 這個(gè)錯(cuò)誤
23欄你這個(gè)不能大于24欄,你這個(gè)23欄咋來(lái)的,
我自動(dòng)添加的
他自動(dòng)添加的
23欄刪除改和22行一樣的這個(gè)
需要去查下,看這個(gè)是啥情況這個(gè)產(chǎn)生的,是不是有代開(kāi)專票,后面作廢了?多交了,或者是異地預(yù)繳?
已經(jīng)完成了 我直接改成0了
這個(gè)第23欄要是生成不對(duì)是需要?jiǎng)h除,要是沒(méi)有這個(gè)話,是有代開(kāi)專票,后面作廢了?多交了,或者是異地預(yù)繳? 你這個(gè)專票是自開(kāi)吧?專票開(kāi)1% ?
應(yīng)該是疫情影響出的政策,政策是免稅的
謝謝老師耐心解答
最后一行,是不是等于你開(kāi)專票稅額?這個(gè)自開(kāi)話,是的,就是對(duì)的,可以提交了,