同學你好 這樣做就可以的
我想請問民辦幼兒園購入固定資產(chǎn)的時候分錄就是正常的 借:固定資產(chǎn) ????貸:銀行存款 但是現(xiàn)在要求需要 同時做 借:單位管理費用—資本性支出—(辦公設備購置或專用設備購置等) ???????????貸:累計盈余?
在開發(fā)階段購入設備,我想做研發(fā)支出-資本化-設備投入,但也要做固定資產(chǎn)折舊,請問老師在購入和折舊兩個階段分別應該怎么做賬務處理,是不是: 購入時 借固定資產(chǎn) 貸銀行存款 折舊時 借研發(fā)支出-資本化-設備投入 貸累計折舊 那固定資產(chǎn)的金額需要先轉到研發(fā)支出嗎?還是說直接在研發(fā)支出后面用設備金額就可以了?我不太明白,請老師解答
1.借:銀行存款100000貸:事業(yè)收入1000002.收到從其他單位調入的財政撥款結轉資金50000元,款項已存入銀行。借:銀行存款50000貸:財政撥款結轉500003.2022年通過國庫集中采購方式采購一批辦公用品,后發(fā)現(xiàn)有質量問題,予以退貨。現(xiàn)接到代理銀行轉來的零余額賬戶退款通知書,收到對方公司的全額退款80000元。借:零余額賬戶用款額度80000貸:事業(yè)支出80000同時,借:存貨80000貸:事業(yè)支出800004.在開展專業(yè)業(yè)務及其輔助活動過程中發(fā)生培訓費等支出60000元,款項已通過銀行存款支付。借:事業(yè)支出60000貸:銀行存款600005.動用專用基金購買設備一臺,價值45000元,款項以銀行存款支付,設備已交付使用。而且,該項專用基金是從非財政撥款結余中提取的。借:專用基金45000貸:銀行存款45000同時,借:固定資產(chǎn)45000貸:非流動資產(chǎn)基金——固定資產(chǎn)450006.某個非財政撥款的專項任務已完成,項目剩余資金50000元。現(xiàn)通過銀行存款將剩余資金退回給原資金撥出單位。借:銀行存款50000貸:非
老師,您好!我們是民辦大學,我們收到一筆政府補助的教師公寓基礎設施補貼款,收到錢時做的是:借 銀行存款 貸 政府補助收入(房租賃市場發(fā)展試點財政專項補助資金 。年底我們將收入結轉了 ,借 政府補助收入(房租賃市場發(fā)展試點財政專項補助資金 貸 限定性凈資產(chǎn)(房租賃市場發(fā)展試點財政專項補助資金。我們在支出教師公寓的基礎設施款的時候只做了 借 在建工程 貸 銀行存款 現(xiàn)在需要對在建工程轉固,請問一下是做成 借 固定資產(chǎn) 貸 在建工程 借 限定性凈資產(chǎn)(房租賃市場發(fā)展試點財政專項補助資金 貸 限定性凈資產(chǎn)(政府補助收入形成固定資產(chǎn)) ?這部分資產(chǎn)后續(xù)需要計提折舊?
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉供水業(yè)務的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對