您好,收到的時候 借:管理費用 貸:銀行存款 抵扣的時候 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)校正增值稅(稅款減免) 貸:管理費用 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)校正增值稅(稅款減免)
航天信息技術(shù)維護費怎么做賬?怎么抵扣
請問老師,航天信息的金稅盤和技術(shù)維護費可以抵扣,我這個月沒銷項不能抵扣,航天信息的發(fā)票這個月需要入賬嗎,分錄怎么做
請問老師收到航天信息發(fā)票怎么做賬,抵扣后又怎么做賬
老師 航天信息服務(wù)費280元全額抵減,怎么做賬?
老師你好,請問收到航天信息的普票,已付款,怎么做會計分錄
老師7月社保調(diào)整了,我是先報社保,再報個稅,個稅是不是社保部分要從新填寫???
核算每個分店掙多少錢,除了添加輔助核算外,還要所有費用類添加成三級科目吧,如:管理費用-汽車費用-二店?所有收入要,主營業(yè)務(wù)收入-二店,這樣吧?
核算每個分店掙多少錢,除了添加輔助核算外,還要所有費用類三級科目吧,如:管理費用-汽車費用-二店?所有收入都要主營業(yè)務(wù)收入-二店?
老師,收到保險公司車險發(fā)票金額8000含車船稅300請問如何做賬?需要申報車船稅嗎?
老師,千恒公司,接到客戶裕泰訂單,去找加工工廠來生產(chǎn)。需要材料自己買,找供應(yīng)商買輔料702元,怎么做賬?
老師,社保費的分錄,怎么做
同一控股下的公司合并,合并公司合并報表,需要被合并公司的什么數(shù)據(jù)來合并
老師小微企業(yè)處理產(chǎn)品一批,原貨值10萬,處理價4萬,帳務(wù)處理?
老師好,工資開服務(wù)發(fā)票時算成本,算工資時是管理費用,不過出現(xiàn)在報表的地方不同,最后都是所有者全益,結(jié)不結(jié)轉(zhuǎn)成本都可以嗎?
我們公司員工到項目地租房,我們公司付房租,我們公司和A公司簽訂合同,錢是打給A公司法人小b,那我們公司做賬時,應(yīng)付賬款應(yīng)該是掛A公司還是收款人小b?