10至12月收入 9226.73 %2B3960.4 -9226.73 %2B1373601 ,收入合計(jì)把正數(shù)發(fā)票金額 減去沖紅的發(fā)票金額
老師 10月份我建筑公司給房產(chǎn)公司開(kāi)了150萬(wàn)工程款發(fā)票 我開(kāi)的是普票 11月份我把普票紅沖了 換成150萬(wàn)專(zhuān)票行不行 我12月份報(bào)11月份的增值稅會(huì)有什么影響嗎 還會(huì)在發(fā)生交稅的事情嗎
11月份自開(kāi)普票不含稅 9226.73 12月普票開(kāi)3960.4 但是12月份把11月開(kāi)的9226.73紅沖了 10月至12月稅局代開(kāi)專(zhuān)票1373601 老師那我10至12月收入合計(jì)怎么算
電子普通發(fā)票在11月份開(kāi)錯(cuò),12月份進(jìn)行了紅沖,12月份進(jìn)行納稅申報(bào)時(shí),報(bào)稅開(kāi)票收入是不是要剔除這筆紅沖的?
老師一般人11月份開(kāi)出30萬(wàn)專(zhuān)票,12月份把30萬(wàn)又沖紅了,12月份只開(kāi)了30萬(wàn)沖紅票,沒(méi)開(kāi)任何票,那12月份的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就是-30萬(wàn)了,請(qǐng)問(wèn)這樣可以嗎,報(bào)稅時(shí)填主表-30萬(wàn)能申報(bào)嗎
在11月份開(kāi)了一張19萬(wàn)的專(zhuān)票已經(jīng)入賬了,在12月份又開(kāi)了一張銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)10萬(wàn)的專(zhuān)票,也就是11月份的那張票沒(méi)有給對(duì)方,12月份開(kāi)負(fù)數(shù)紅沖,那這個(gè)我怎么錄入憑證
小規(guī)模納稅人發(fā)票開(kāi)檢測(cè)費(fèi),商品和服務(wù)稅收分類(lèi)編碼選什么,稅率還是選1%嗎
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本按什么結(jié)轉(zhuǎn)
我們公司是一般商貿(mào)企業(yè),購(gòu)進(jìn)月餅,進(jìn)行包裝再賣(mài)出,那購(gòu)進(jìn)的包裝禮盒這些,應(yīng)該進(jìn)銷(xiāo)售費(fèi)用包裝費(fèi)嗎??還是說(shuō)進(jìn)月餅的成本??
老師你好,請(qǐng)問(wèn)土地去年買(mǎi)的,8月份又繳納了契稅,這個(gè)契稅是從8月份開(kāi)始攤銷(xiāo)嗎
老師,我想問(wèn)下,我們單位是事業(yè)單位,收到了勞動(dòng)就業(yè)局的失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗補(bǔ)貼,應(yīng)該如何做賬務(wù)處理?以前會(huì)計(jì)是做借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-失業(yè)保險(xiǎn)。感覺(jué)這個(gè)應(yīng)該不對(duì)
樸老師進(jìn),昨天問(wèn)題繼續(xù)
老師請(qǐng)問(wèn)一下,2個(gè)公司同一個(gè)法人,同一個(gè)員工可以一個(gè)公司領(lǐng)工資,另一個(gè)公司繳納社保嗎?
我們是勞務(wù)派遣公司,差額征稅是用5%。但是說(shuō)還有外包6%,這個(gè)外包是啥意思?為什么是6個(gè)點(diǎn)
報(bào)表上其他應(yīng)付是負(fù)數(shù),他意思是對(duì)方欠我的發(fā)票對(duì)不?
老師您好,供貨商出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,我們可以對(duì)下游供貨商進(jìn)行退貨,并處罰款嗎?還是只能收產(chǎn)品質(zhì)量違約金,做營(yíng)業(yè)外收入