同學(xué)你好 借錢 借:銀行存款 貸:短期借款/長期借款 借的錢只是辦證的?
老師,我們單位向銀行借款,銀行讓我們跟第三方過,然后做了個(gè)銷售合同,第三方把錢打給我們,現(xiàn)在這筆錢一直掛在其他應(yīng)付款里,銀行的錢我們已經(jīng)還清了,這筆錢怎么處理?是不是要交稅了? ---------------- 預(yù)收賬款嗎
老師,我們是建筑公司,別人用我們公司, 個(gè)人打過來的貨款我們轉(zhuǎn)給供貨商分錄,借銀行存款貸其他應(yīng)付款-個(gè)人 應(yīng)付賬款-材料公司貸銀行存款,那那筆其他應(yīng)付款個(gè)人還掛著怎么處理?我寫的對(duì)嗎?
我們是開發(fā)商,人家買我們的房子,我們開發(fā)商借錢給他買辦了證,他從銀行貸了款還給了我們,那這筆賬務(wù)怎么處理呢,掛其他應(yīng)收款,那預(yù)收賬款這個(gè)就掛不了賬了怎么處理呢
我們有個(gè)供應(yīng)商,掛了應(yīng)付,我們差他錢,這次我們?cè)撌账芾碣M(fèi),給他們開了票,沒有收他們錢,可不可以分錄這樣寫,借應(yīng)付賬款,貸其他業(yè)務(wù)收入,貸銷項(xiàng)稅
老師們,我公司給個(gè)人掛靠,幫助打殘值費(fèi)。個(gè)人打款來會(huì)計(jì)處理是:借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款—**人。打給對(duì)方是:借:應(yīng)付賬款**單位貸:銀行存款。后來我才知道這款不回來了,對(duì)方給了張發(fā)票,我會(huì)計(jì)處理,借:管理費(fèi)用貸:應(yīng)付賬款**單位。可是其他應(yīng)付款—**人還掛著賬怎樣處理?數(shù)額大。
公司0申報(bào),顯示本期稅款計(jì)算后往期申報(bào)表發(fā)生變化
老師 小規(guī)模納稅人一次性收取租金 平攤一個(gè)月不超過10萬的那個(gè)政策是只有出租住房是吧 沒有商鋪
您好,為什么資產(chǎn)負(fù)債表的存貨填寫的本期減少額就是平衡的,如果填寫的本期余額就不對(duì),這個(gè)是哪里出現(xiàn)了問題,數(shù)據(jù)不多,其他都是對(duì)的,是要調(diào)整未分配利潤嗎?
個(gè)體戶需要繳納增值稅嗎,針對(duì)定期定額和查賬征收
老師,長期股權(quán)投資凈資產(chǎn)調(diào)整,甲公司買了乙公司20%的有表決權(quán)的股份,重大影響,如果23年10月1日甲公司將一批存貨賬面價(jià)值500,公允價(jià)價(jià)值1500元賣給乙公司作為固定資產(chǎn)核算,23年的凈利潤5000元,算23年的凈利潤的調(diào)整金額
計(jì)提6月工資,但是6月份申報(bào)的是5月份的發(fā)放4月份的,這個(gè)稅扣除用4月份的工資表數(shù)據(jù)嗎
出口的產(chǎn)品種類太多太雜,報(bào)關(guān)單和采購發(fā)票完全對(duì)不起來,,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開,增值稅申報(bào)我直接按未開票收入申報(bào)是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬 賬上欠著法人其他應(yīng)付款18萬,可以直接做分錄:借其他應(yīng)付款 --18萬 貸:原材料 18萬嗎
和老板合作的一個(gè)非股東 要分紅 我們給他轉(zhuǎn)錢 他找?guī)讉€(gè)人做工資可以嗎
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,那借了錢收點(diǎn)利息,怎么做帳呢,做營業(yè)外收入嗎
可以計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入