您好,是可以的。謝謝

施工方先支付了勞務費給我公司,之后(未跨月)公司開具增值稅專用發(fā)票給對方,發(fā)票可不可以跟收款單據一筆做賬: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-簡易計稅
之前公司交暖氣費是用支付寶交的,取得了增值稅專用發(fā)票,那做賬的時候可以寫,銀行存款-支付寶嗎
收到了半年房租發(fā)票并支付費用,會計分錄寫借:預付賬款,借:應交稅費–增值稅進項,貸:銀行存款。然后每月攤銷,借:管理費用,貸:預付賬款。可以這樣做嗎?
1.甲公司為增值稅一般納稅人,采用一般計稅方法計稅。本月發(fā)生以下經濟業(yè)務:(1)甲公司以經營租賃方式租入管理用辦公設備一批,每月租金6000元,按季于季末支付。(2)甲公司以銀行存款支付應付租金18000元,同時取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅稅額2880元。甲公司取得的增值稅專用發(fā)票本月已認證通過。(3)從深交所購買200萬股股票,支付價款2000萬元,另支付交易費用取得增值稅專用發(fā)票,注明交易費用30000元,增值稅額1800元。(4)收到投資者A投入的資金100萬元。5銷售產品一批,售價共計200000萬,增值稅率13%,款項已經收到并存入銀行。(6)以銀行存款支付銷售產品發(fā)生的運雜費、包裝費等費用4000元。(7)以銀行存款1800元支付本季度銀行借款利息,前兩個月的借款利息為1200元。(8)購入原材料一批,貨款為10000元,稅率為13%,款項已付。對以上業(yè)務做會計分錄。
1.甲公司為增值稅一般納稅人,采用一般計稅方法計稅。本月發(fā)生以下經濟業(yè)務:(1)甲公司以經營租賃方式租入管理用辦公設備一批,每月租金6000元,按季于季末支付。(2)甲公司以銀行存款支付應付租金18000元,同時取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅稅額2880元。甲公司取得的增值稅專用發(fā)票本月已認證通過。(3)從深交所購買200萬股股票,支付價款2000萬元,另支付交易費用取得增值稅專用發(fā)票,注明交易費用30000元,增值稅額1800元。(4)收到投資者A投入的資金100萬元
有個工人不能提供自己的卡 用家人的卡發(fā)工資 這種咋出賬 報成他家人的個稅么
旅客運輸服務的電子普票是不是可以自由選擇是否抵扣,比如本月我一部分抵扣 一部分沒抵扣也是可以的吧?
樸老師,請問公司的理財產品利息,計入什么科目?
我們公司是生產農產品的,有外購一批包裝好直接可以銷售的預制菜,這個購進的時候分錄怎么做?
運輸發(fā)票怎么樣的才是合規(guī)的
出差的住宿服務費 開的專票能抵扣進項稅嗎?
老師,個體戶是不是,不用備案收益所有人信息啊
老師,請問一下我公司是充電公司,收錢是安任物流,開票給另外一家(也是這家公司的其他公司可以不)能讓他寫委托支付不呢?這種情況合法嗎
會計需要了解哪些法規(guī)
老師,電商商家實務中將刷單的也記為收入,那所發(fā)生的成本、費用也計入成本嗎?因為刷單本身是不合法的,不合法的費用可以抵扣進項、稅前扣除嗎?