你好 偶然所得收入填寫價稅合計就可以
老師,企業(yè)在10月初收到了一張普通發(fā)票金額10000,明細是雪茄,這個是老板用來送客戶的,然后在11月申報增值稅和個稅的時候是不是直接在增值稅里面的無票收入填寫1300的稅費,然后申報個稅的時候填寫個人偶然所得2000那張表是吧
老師,在個稅里面怎么填報偶然所得呢,收到一張普票,是老板購買的雪茄煙送給客戶的
中秋節(jié)贈送了一些自制的產(chǎn)品給客戶,而且是個人客戶,作為贈出企業(yè),我是要代扣代繳個人所得稅的,按照偶然所得稅目征收。有沒有老師可以告訴我,怎么樣在自然人稅收管理系統(tǒng)申報???
老師 老板給了一張購買一只皮箱4萬的發(fā)票 這個下到招待費的話是不是要涉及到客戶申報個稅的問題 這個下什么費用好呢?
送禮給客服要按偶然所得交個稅,但是老板不會告訴了客戶的電話號碼身份證的,怎么辦。一問老板,就說交什么個稅呀,別多事找事怎么辦?后來我查看了,有偶然所得,匯總申報這個功能,由于賬是外賬做的,我沒有權(quán)限看,老師能幫個截圖給我看下偶然所得匯總申報這個界面嗎?
老師,投資款可以打承兌匯票嗎
三月開具的發(fā)票開錯了,6月紅沖再重開可以?
老師你好!上年度末固定資產(chǎn)折舊已完成,但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)多計提了0.4元,這個需要調(diào)賬更正報表嗎?
啤酒生產(chǎn)企業(yè),飲料加工費收入計入主營業(yè)務(wù)收入,還是其他業(yè)務(wù)收入
公司的車保險,上面車船稅在備注欄300元怎么入帳呀?老師 一共付2691元,發(fā)票是2391元, 借:管理費用~汽車費2391 稅金及附加300?(還是應(yīng)交車船稅?) 貸:銀行存款2691
人力資源公司靈活用工返稅政策有嗎?
公司個別領(lǐng)導(dǎo),報銷時無發(fā)票,客觀原因無發(fā)票或主管原因不收集發(fā)票,導(dǎo)致他頭上往來欠款幾十萬,這幾十萬確定無發(fā)票了,先白條入賬管理費用?匯算時再調(diào)增?為了平往來賬
為什么NCF1是50?150萬,不是年初付20%?第二年年初付80%,那不就是第一年年末付了150*80%,原始投資額N CF0=150*20%
老師好,個體工商戶,給員工申報個稅是與公司一樣,在自然人電子稅務(wù)局終端嗎?2.還有其他通道嗎?謝謝
問,跨市了,清包工簡易征收的情況下,需要預(yù)繳增值稅嗎?清包工不是簡易征收的情況下,又需要預(yù)繳稅款么
基本信息必須要職工的名字嗎
你好 填寫的是收禮的那個人 不能是你的職工
沒有那個人的信息,之前不是可以填寫HZSB0000,怎么現(xiàn)在不能填呢
像這樣填不上
你沒有采集信息的
那申報的時候怎么填寫呢
你需要先去采集人員信息采集
去哪采集人員信息呢
人員信息采集里面 自然人電子稅務(wù)局
就像剛剛輸入那個證件號一樣對吧
證件號碼提示無效,該怎么填寫呢
你好 介入你的信息采集
輸入我的身份證號碼嗎
你好,輸入收煙的,這個人的身份證號怎么是輸入你的?
就是沒有收煙人的信息
沒有的,申報不了 你單位職工的,不能申報偶然所得。
那到時做賬怎么做呢
借銷售費用招待費 貸銀行存款 應(yīng)交稅費 借應(yīng)交稅費個稅貸銀行存款。
個稅都申報不了,怎么交個稅呢
不申報的情況下,應(yīng)交稅費不用寫啊,別寫。
我寫的是全的 沒有就是0