同學(xué)你好,本年利潤(rùn) 是在年末轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn) ;
老師,我想問(wèn)一下結(jié)轉(zhuǎn)損益后 有一個(gè)本年利潤(rùn)的結(jié)轉(zhuǎn) 為什么我這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益后有三個(gè)關(guān)于本年利潤(rùn)的結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下 我結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)的時(shí)候 余額全部轉(zhuǎn)了,為啥結(jié)轉(zhuǎn)損益后本年利潤(rùn)貸方又有余額了?
老師你好,我用金蝶每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)損益,利潤(rùn)成本都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里了,年底結(jié)轉(zhuǎn)損益以后是不是還要把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里?年底結(jié)轉(zhuǎn)這筆賬怎么做啊?
老師好!有個(gè)問(wèn)題問(wèn)一下,年底結(jié)轉(zhuǎn)損益以后,是期末結(jié)賬以后再做本年利潤(rùn)還是在結(jié)轉(zhuǎn)損益以后做,還有就是,本年利潤(rùn)在借方的怎么做?
老師我想問(wèn)下結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的金額是結(jié)轉(zhuǎn)損益后的12月末的利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn)金額還是利潤(rùn)總額?另外這個(gè)分錄是寫到結(jié)轉(zhuǎn)損益后面的嗎?
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無(wú)票成本有10萬(wàn), 去年利潤(rùn)有五萬(wàn) ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬(wàn),要怎么算匯算要交多少稅