你好,是增值稅的申報嗎???
老師我這個是個體核定征收,代開專票了,預(yù)繳了增值稅,附加稅沒有預(yù)繳,我附加稅如何報?附加稅計稅依據(jù)是哪個稅?
老師我這個是個體核定征收,代開專票了,預(yù)繳了增值稅,附加稅沒有預(yù)繳,我附加稅如何報?附加稅計稅依據(jù)是哪個稅?我的附加稅計稅依據(jù)是10193.88,還是9464.26
老師,你好,我司代開的專票,請問附加稅已經(jīng)預(yù)繳,如何申報
老師您好,我在稅務(wù)大廳代開增值稅專用發(fā)票,增值稅和附加稅都已經(jīng)繳納了,但是申報時附加稅的已繳費(fèi)欄不能填寫已繳納的附加稅,因?yàn)殄X不多,可以再繳納一次附加稅嗎
小規(guī),季報增值稅報表,有代開專票的金額,增值稅和附加稅已繳納,如何填寫申報表
老師,公司汽車銷售公司開車價值23萬元的機(jī)動車,一共10萬元版的發(fā)票一共用了三張發(fā)票,會不會不同意牌照因?yàn)槲覀內(nèi)龔堥_發(fā)票
老師你好,我想咨詢出口退稅問題,我們是環(huán)保材料生產(chǎn)企業(yè),現(xiàn)在有一個單子的商品,主商品和配件都是外面采購的,也是第一次出口這些商品,生產(chǎn)企業(yè)首次出口跨大類不是要實(shí)地考察和報送材料嘛,生產(chǎn)企業(yè)的話可以出口全部外面購買不是自己生產(chǎn)的產(chǎn)品嗎,可以正常退稅申報嗎
老師,單位采購保險柜1500元,會計科目怎么做
收到工信局給公司的獎勵20萬元,這個20萬在填企業(yè)所得稅年報的時候應(yīng)該填在營業(yè)外收入這欄還是其他收益這欄?
老師您好,員工聚餐福利費(fèi)需要計提嗎?
本月銷項稅額為0,進(jìn)項稅額為200,怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
老師,盤虧盤盈填在匯算的財產(chǎn)損耗嗎?
老師,年中離職后,個稅扣除每個月的5000如何轉(zhuǎn)到新公司繼續(xù)扣除?
個人所得稅的稅期是和增值稅的一樣嗎?
請問空調(diào)拆機(jī)移機(jī)的費(fèi)用計入哪個科目?
增值稅因?yàn)橐呀?jīng)預(yù)繳,所有本期應(yīng)交增值稅為0,附加稅就自動零申報了,這樣合適嗎?我明明預(yù)繳了城建稅
你好,預(yù)交了城建稅,在附加稅申報的時候,需要把預(yù)交的增值稅作為城建稅計稅依據(jù),然后填寫預(yù)交城建稅金額才是的
可是因?yàn)閼?yīng)交增值稅為零,所以附加稅自動零申報了,我現(xiàn)在怎么辦
你好,需要做附加稅的更正申報?
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝 晚安?