你好,這個人員信息有錯誤,還是本來不應該申報他的。
老師,我這負責兩個小規(guī)模企業(yè),均為11月新成立的企業(yè),自然人客戶端是從11月就開始申報,均零申報。今天申報時發(fā)現(xiàn)兩個小規(guī)模的人員寫的是同一個人,寫錯人的那個單位不僅零申報完了,而且還改成非正常了,有什么可以解決的方法嗎??
老師,我這負責兩個小規(guī)模企業(yè),均為11月新成立的企業(yè),自然人客戶端是從11月就開始申報,均零申報。今天申報時發(fā)現(xiàn)兩個小規(guī)模的人員寫的是同一個人,寫錯人的那個單位不僅零申報完了,而且還改成非正常了,有什么可以解決的方法嗎??
您好我想請教的第一個問題是,我們公司9月份新成立,并且是小規(guī)模納稅人,9月份只發(fā)生了一筆員工報銷,并且對方給員工開了發(fā)票,但是10月我申報企業(yè)所得稅的時候,資產負債表沒有填寫這筆管理費用,按照0申報了,這種要是不更正申報可以嗎
好的,第二個問題我們10月依舊是小規(guī)模納稅人,公戶收到了正常貨款,但是我們11月申請轉為一般納稅人,10月收入就沒有給客戶開具發(fā)票,因為我是10月底申請的轉為一般納稅人,我們稅務局這邊的要求是在11月中旬先要按照小規(guī)模納稅人把10月的增值稅申報,12月才能正常按照一般人申報11月,但是我申報10月的時候忘記了這些10月收到的費用,又是0申報的,11月成為一般人之后10月的收入按照一般人補開了發(fā)票,那老師10月我還用做一筆無錢收入嗎,借預收賬款,貸主營業(yè)務收入,在11月把無票收入沖紅做一筆借方主營業(yè)務收入,貸方預收賬款,然后再按照11月開的發(fā)票結轉收入,借方應收賬款,貸方主營業(yè)務收入是上面那樣,還是我10月直接不結轉收入,11月直接按照開票金額結轉呢還有一個問題就是因為11月要成為一般人的話,先要在11月中旬按照小規(guī)模把10月的增值稅報了,但是我10月屬于有收入11月按照一般人開的發(fā)票,所以當時我10月的增值稅就0申報了,這個10月增值稅還用更正申報嗎,我每個月都按照進賬收入在用友上做賬了
老師您好,我單位為一般納稅人,2022年1-11月份沒有開票,企業(yè)所得稅自報收入共24564.6,但是當時增值稅報零,現(xiàn)在稅局排查年度所得稅收入和增值稅數(shù)據(jù)有差額,我更正了2022年的增值稅,在增值稅申報表輸入數(shù)據(jù)后顯示并不需要繳納增值稅,我想請問一般納稅人是有增值稅免征額嗎 2022年12月份我們開了不含稅88460.19的發(fā)票,繳納了2365.31的增值稅 因為我不知道我更正增值稅數(shù)據(jù)這種操作是否正確 簡單來說,就是22年增值稅申報數(shù)據(jù)比所得稅數(shù)據(jù)少了兩萬多,這兩萬多為不開票自報收入,按期申報時只填寫了所得稅數(shù)據(jù)增值稅報零,造成年度所得稅數(shù)據(jù)與增值稅不符,所以我就更正申報增值稅,且發(fā)現(xiàn)補報的兩萬多數(shù)據(jù)不需要繳納增值稅 懇請老師解答!非常感謝!
物流公司,進項發(fā)票是湖南線路的發(fā)票,銷項開的是山東線路的發(fā)票,請問我用湖南線路的發(fā)票可以抵扣嗎?會不會有風險
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉賬,但是每天都要轉賬出去,這種的話可以用什么方式解決?如果轉賬給私人的話,用報銷的方式轉有沒有影響?或者說哪種方式轉,對于做賬的時候沒那么麻煩?
比方說50萬代扣代繳個稅需要交多少?幫我算下。
老師,進項稅額72325.86,稅負率2%,怎么算還可以開多少發(fā)票?
信用減值損失可以轉回是指的重分類時的轉換嗎? 對比長投減值?沒看到講義里有關于長投計提減值的。麻煩老師解答一下兩個關于減值的知識點
老師,你好,我合伙公司法人變更,稅務那塊要注冊,請問注冊需要怎么操作
老師 年度報表 利潤表中上期金額和本群金額這一欄怎么填
老師,公司注銷,稅務已注銷,工商簡易注銷過期了變一般注銷了,一般注銷需要怎么操作,謝謝
關于稅務風險提示,745.49元的招待費用情況說明怎么寫?
老師 我第一次填這個 幫我看看咋填 2024年成立的物業(yè)公司 就11月12月 有業(yè)務
老師,打個比喻,比如大公司的法人是太陽,小公司的法人是月亮,因為都是剛成立公司,我再12月份第一次申報時把兩個公司的申報人員都寫成了太陽,等于一個人報了兩家企業(yè)。沒注意。今天申報12月時才發(fā)現(xiàn)這個問題,我把小公司的法人月亮加進去了,但是呢太陽又在小公司申報完了,而且還改成了非正常,這個太陽要怎么處理??
你好好,去稅務局那邊修改,自己修改不了的。
沒有更正申報之類的解決方法嗎
又沒扣稅款
而且不是說可以一個人在兩個單位任職,最后合并匯算清繳嗎?況且我這是零申報
改了非正常,你那邊修改不了的。
其實你并沒有造成不好的影響,只要是個人同意,你可以不用修改。