你好,可以清卡購票的呢
老師,增值稅和附加稅申報(bào)完了,但是企業(yè)所得稅季報(bào)和財(cái)務(wù)報(bào)表沒申報(bào),我急著申領(lǐng)發(fā)票,請(qǐng)問可以執(zhí)行清卡操作嗎?
老師,你好!我公司一般納稅人這個(gè)月季報(bào),我暫時(shí)只申報(bào)了增值稅報(bào)表和附加稅報(bào)表,可以清卡購票嗎?因?yàn)楣局遍_票,后面再報(bào)企業(yè)所得稅可以嗎
老師。我增值稅申報(bào)好了清卡以后就能開票了嗎。我暫時(shí)只申報(bào)了增值稅企業(yè)所得稅還沒申報(bào)。著急開票
老師你好,我這個(gè)月申報(bào)了增值稅和印花稅,但是財(cái)務(wù)報(bào)表還有企業(yè)所得,這些還沒申報(bào)的話,那我可以開具發(fā)票嗎?
1.你好,在報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候增加成本,這樣可以嗎, 2.我們這邊是監(jiān)理公司,只有過年過節(jié)利潤(rùn)高,但整體利潤(rùn)是負(fù)數(shù),平時(shí)季報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候可以增加成本嗎,到年終時(shí)候和財(cái)務(wù)報(bào)表保持一致,謝這樣可以嗎?3.我們這邊是報(bào)年終報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,
請(qǐng)問老師二三年多做了50,000的收入,二四年的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了,然后把50,000的收入紅沖了,但是會(huì)導(dǎo)致今年的提供服務(wù)收入少掉50,000,這是什么情況呢?民間非營(yíng)利組織
老師,你好請(qǐng)問部門產(chǎn)值有沒有可能是負(fù)數(shù)?
你好,我所得稅匯繳,我的收入提醒和增值稅收入不一致,我銷售和報(bào)廢過固定資產(chǎn),我看只是提示,我就提交了,我想稅務(wù)局還找我嗎
匯算清繳的利潤(rùn)總額與四季度申報(bào)的一樣 沒有需要調(diào)整的項(xiàng)目 為什么要補(bǔ)稅
現(xiàn)在公司的工資表在財(cái)務(wù)軟件里制作,還是就在Excel做?
老師好,房租價(jià)稅合計(jì)是100萬,那印花稅的計(jì)稅價(jià)格是多少 100萬 還是100萬/1.09
老師您好,請(qǐng)問去年計(jì)提在建工程減值準(zhǔn)備1000元,當(dāng)時(shí)借資產(chǎn)減值損失,貸在建工程減值準(zhǔn)備,今年做匯算清繳時(shí),還需要填資產(chǎn)損失那張表嗎
小規(guī)模納稅人不未達(dá)起征點(diǎn)增值稅怎么入賬
老師,年報(bào)這個(gè)表,是不是沒有調(diào)整就可以不填?
老師,我加計(jì)扣除在第三季度已經(jīng)享受過一次,我在做匯算清繳的時(shí)候是不是沒有影響,做匯算清繳的時(shí)候數(shù)據(jù)要重填