你好,是你管供貨商要回扣嗎?
您好,老師,我司(A公司)為集團(tuán)公司下屬的一個(gè)分公司,小規(guī)模納稅人,A公司6月份正式開業(yè),4月份時(shí)有產(chǎn)生一筆設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi),當(dāng)時(shí)是集團(tuán)另一家分公司(B公司)幫A公司代付的,一直沒有發(fā)票,在8月份時(shí)我做了這樣一筆分錄:B公司代A公司預(yù)付設(shè)計(jì)費(fèi),借:預(yù)付賬款-供應(yīng)商 25000,貸:其他應(yīng)付款-往來款 B公司 25000,到現(xiàn)在9月份才收到供應(yīng)商由稅局代開給A公司的普通發(fā)票,稅率和稅額都是***號(hào),價(jià)稅金額25000,現(xiàn)在我要如何調(diào)整賬務(wù)?憑證分錄怎么做?期待您的回復(fù)
老師,批發(fā),小規(guī)模納稅人,上月收到銷售貨款我做的分錄是 借:庫存現(xiàn)金500 貸:主營業(yè)務(wù)收入500 現(xiàn)12月份人家把500貨退回,又加了100換另外的產(chǎn)品,我要如何做會(huì)計(jì)分錄呢?
老師,講問下,商超,小規(guī)模納稅人。9月份向供貨商進(jìn)你產(chǎn)品,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)價(jià)格有差異,要扣回,如何做會(huì)計(jì)分錄
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅率為13%。2021年5月1日,向乙公司銷售C 商品1000件,每件標(biāo)價(jià)2000元,商業(yè)折扣10%,售價(jià)中不含增值稅額,已開出增值稅專用發(fā)票. 商品已交付給乙公司。為了盡早收回貨款,甲公司在合同中規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,n /30,假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅。要求: (1)編制乙公司購進(jìn)C商品并入庫時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。(4分) (2)假定乙公司5月8日付款,則如何做會(huì)計(jì)分錄。(3)假定公司5月22日付款,則其如何做會(huì)計(jì)分錄。
A 公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%。銷售 G 產(chǎn)品每件售價(jià)120元(不含稅),實(shí)際成本為80元/件,在確認(rèn)銷售收入時(shí)逐筆結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。2021年6月份,發(fā)生如下業(yè)務(wù): 4.16日,向丙公司銷售 G 產(chǎn)品1000件,約定現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20, N /30,計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅。甲公司已發(fā)出商品,并辦妥托收手續(xù)。 5.6月21日,向丁公司銷售 G 產(chǎn)品600件,為了促銷,給予兩公司15%的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票。商品已發(fā)出,貨款未收。 6.6月28日,收到丙公司支付16日貨款,存入銀行。7.30日,因部分 G 產(chǎn)品的規(guī)格與合同不符,乙公司退回 G 產(chǎn)品200件。甲公司按規(guī)定向乙公司開具増值稅專用發(fā)票(紅字),銷售退回允許扣減當(dāng)期增值稅銷項(xiàng)稅額,退回商品已驗(yàn)收入庫。要求:編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
是的,要從供應(yīng)商的應(yīng)付賬款里面扣出來
那就開具紅字發(fā)票, 把購進(jìn)分錄這部分金額紅字沖回
老師,沒發(fā)票的。做內(nèi)賬。現(xiàn)會(huì)計(jì)分錄要如何做呢
借:應(yīng)付賬款 貸:庫存商品