按3%填寫稅額,如果是需要交稅的情況下就填寫減免稅申報(bào)表,如果是不需要交稅,就可以直接申報(bào),因?yàn)槿渴菧p免稅了。
小規(guī)模納稅人,增值稅申報(bào)表中,稅額顯示是3%,輸入1%不能保存,應(yīng)該怎么填寫
老師,小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表中本期數(shù)3%征收率怎么填寫。含稅金額10247是按3%還是安1%填寫的
小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅還是顯示3%的增值稅額,但發(fā)票是1%的增值稅額,附加稅是按3%的填還是1%的增值稅額填
小規(guī)模納稅人,1-3月開票不含稅金額1460883.99元,稅額14608.84元(1%)。填增值稅申報(bào)表,本期應(yīng)納稅額顯示43826.52元(3%),增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填,本期發(fā)生額和實(shí)際抵減稅額分別填多少
小規(guī)模季報(bào)增值稅申報(bào)表本期免稅額表內(nèi)帶出的是1%的稅額,但保存的時(shí)候系統(tǒng)顯示按3%填寫,這個(gè)應(yīng)該怎么處理
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
專票的話,減免稅表幾填寫2%嗎?申報(bào)表交稅1%?
專用發(fā)票填寫增值稅申報(bào)表第二行的數(shù)據(jù),不在減免稅的范圍,如果是開具的1%的專用發(fā)票,必須填寫減免稅申報(bào)表。
小規(guī)模開的1%的專票,填寫減免申請(qǐng)表里,填減免2%?
是的,就是這樣的,最后是按專票上的稅額進(jìn)行繳納增值稅。