同學(xué),你好。不入。應(yīng)該算是低值易耗品。
請問老師,民間非營利組織接受的固定資產(chǎn),捐贈方?jīng)]有提供有關(guān)憑據(jù)的,按照公允價(jià)值計(jì)量,如果公允價(jià)值找不到,用名義金額1元來入賬,1元是什么意思?? 固定資產(chǎn)值1元??
民間非營利組織購入的辦公桌椅,單價(jià)不到1000元,入固定資產(chǎn)嗎?
老師,2000以內(nèi)的辦公家具可以不入固定資產(chǎn)嗎?那購買的辦公桌椅單價(jià)也是2000以內(nèi)的,可以不入固定資產(chǎn)?
老師們,公司購買辦公桌椅共計(jì)41000,有的單價(jià)幾百元有的兩千一千的,辦公桌椅都計(jì)入固定資產(chǎn)嗎,這里面有辦公桌,椅子,柜子等固定資產(chǎn)編號都寫同一個(gè)嗎
老師,單位新購的辦公桌椅,椅子257元,文件柜415元我也入固定資產(chǎn)嗎
匯算清繳研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表怎么填寫
你好,給法人發(fā)工資有上限嗎
老師這個(gè)題算的時(shí)候?yàn)槭裁磸?fù)利按的是4年,a*(f/a 9% 4)+a*(f/p 9% 4)
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計(jì)分怎怎么做
發(fā)的工資和報(bào)的個(gè)稅時(shí)間不一樣有影響嗎??
老師你好!代開發(fā)票是個(gè)人開的水泥發(fā)票,我是收票方,需要對方繳個(gè)稅嗎?老師指導(dǎo)一下
老師,我在填寫24年 年度財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)貸方有余額,原因是我24年整個(gè)年度沒做 借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入這筆分錄,我現(xiàn)在進(jìn)24年賬套,補(bǔ)上這筆分錄行嗎,借應(yīng)交稅費(fèi) 一年增值稅金額 貸營業(yè)外收入這樣做行嗎?
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計(jì)分怎么
公司聘用應(yīng)屆畢業(yè)生簽訂的勞務(wù)合同,工資申報(bào)需要他們開發(fā)票給公司嗎
公司章程在哪兒下載呢
財(cái)務(wù)軟件里沒有低值易耗品科目,可以直接計(jì)入管理費(fèi)用嗎?
同學(xué),你好。筆數(shù)不多的話可以直接進(jìn)管理費(fèi)用。