您好,現(xiàn)在小規(guī)模開票還是按照1%開票
老師,你好,就是我們小規(guī)模企業(yè),現(xiàn)在不是減免按1%嗎,那我繳納稅款的時(shí)候,在哪里修改,按1%繳納
老師們,現(xiàn)在在稅局申報(bào)繳納增值稅的時(shí)候是按3%繳納,還是減2%,按1%繳納呢
小規(guī)模納稅人開具3%增值稅稅率的發(fā)票,現(xiàn)在是減按1%還是仍然需要按3%繳納增值稅
小規(guī)模按1%繳納增值稅,在做賬務(wù)處理的時(shí)候是直接按1%做還是先做3%再減免2%
老師,我們之前第一季度是小規(guī)模,又剛好又同月變更為一般納稅人,在申報(bào)的時(shí)候有一筆收入直接按3%納稅,6月份稅局說(shuō)那筆收入增值稅可以減按1%政策繳納,現(xiàn)在退的是那2%的增值稅及附加,這個(gè)怎么做啊
一般納稅人企業(yè)和一個(gè)個(gè)人,個(gè)人欠法人錢,個(gè)人把廠房給法人,法人給個(gè)人重新蓋一個(gè)小的廠房,法人蓋這個(gè)廠房買鋼材可以開專票抵稅嗎?一般納稅人現(xiàn)在簽的合同是勞務(wù)分包,可以開專票進(jìn)成本費(fèi)用里么
老師,汽車行業(yè),有一個(gè)贖證,是什么意思?
有人給我打錢顯示到賬時(shí)間會(huì)不會(huì)到
為何一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣,銷項(xiàng)稅為何不能抵扣?
老師,同一個(gè)物料,采購(gòu)員一會(huì)委外加工回來(lái)的,一會(huì)外購(gòu)直接買回來(lái)的,可以共用一個(gè)品號(hào)?我核算成本都懵了,那物料進(jìn)銷存我怎么區(qū)分,委外進(jìn)銷存我怎么區(qū)分。是不是要建兩個(gè)不同的品號(hào)的
老師,為啥汽車4s店,那個(gè)廠家返點(diǎn),為啥要做到其他業(yè)務(wù)收入里面去呢?為啥要開6%的服務(wù)發(fā)票給廠家呢?這是啥操作呢?
請(qǐng)問(wèn)收入類(益)不是增加是借,減少是貸嗎?為什么方寧老師會(huì)計(jì)分錄(2)時(shí)間18:06的視頻中又說(shuō)廣益類收入增加是貸減少是借
老師,子公司支付母公司往來(lái)款12萬(wàn)。我是子公司的會(huì)計(jì),請(qǐng)問(wèn)我這邊做賬是掛其他應(yīng)收款-母公司,還是掛其他應(yīng)付款-母公司?還是說(shuō),這兩個(gè)科目,掛哪個(gè)都行?
稅務(wù)師涉稅法律,今年第九章債法的變動(dòng)情況是哪些
老師,我想問(wèn)下是小規(guī)模升為一般納稅人年收入超過(guò)500萬(wàn),說(shuō)的是不含增值稅的收入,還是含的呢?
老師,紅色框框里是按照減得2%填寫,對(duì)嗎
如果未超過(guò)30萬(wàn)的話? 直接按照3%算就行? 就直接免征了
老師,我們開具的還有大概20萬(wàn)的普票,總共沒(méi)超過(guò)60萬(wàn),這樣填寫可以嗎
幫忙看下老師
對(duì),沒(méi)錯(cuò)開的專票需要交增值稅,普票不用交
老師,這個(gè)減免增值稅的文件是幾號(hào)文件呀
財(cái)稅2012年15號(hào)文件,稅控服務(wù)費(fèi)抵扣增值稅
2020年13號(hào)文件可以嗎,老師,我填的這個(gè)
哦。我以為你是稅控服務(wù)費(fèi)呢,抱歉,填這個(gè)就行