你好,小規(guī)模按1%繳納增值稅,在做賬務(wù)處理的時(shí)候是直接按1%做
請(qǐng)問疫情期間小規(guī)模納稅人開票是1%,但是賬務(wù)處理時(shí)候銷項(xiàng)稅是直接按照1%做應(yīng)交稅費(fèi)科目,還是按照3%做應(yīng)交稅費(fèi)科目,然后接著做2%的銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入-增值稅減免呢?
老師,小規(guī)模納稅人疫情期間增值稅為1.那計(jì)提稅金的時(shí)候是按3計(jì)提然后做個(gè)減免,還是直接按1計(jì)提呢
增值稅小規(guī)模納稅人征收率由3%減為1%,這2%的差額需要計(jì)入“其他收益”嗎?我們現(xiàn)行的做法是直接按1%做應(yīng)交增值稅,2%沒有做賬務(wù)處理。
小規(guī)模納稅人,季度5萬內(nèi)是免稅的。開發(fā)票是按的1%的稅率,申報(bào)的時(shí)候又要按3%的稅率,那么我在做賬的時(shí)候,應(yīng)交增值稅/減免稅款,是做1%,還是3%呢
請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人開票稅率減按1%,季度銷售超45萬了。 申報(bào)納稅時(shí)候,是按照3%計(jì)提,然后再做一個(gè)增值稅減免的分錄?還是在業(yè)務(wù)發(fā)生的時(shí)候直接按照1%的稅率計(jì)提呢? 平常開票是1%稅率
匯算清繳,職工薪酬支出明細(xì)表中,辭退福利請(qǐng)問填寫在哪里
信息服務(wù)業(yè)暫估成本,附件清單必須要附嗎,應(yīng)該附什么呢
前年收到一張?jiān)鲋刀悓F?,去年?duì)方企業(yè)成為走逃戶,稅務(wù)局讓做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,并且原材入庫(kù)部分直接補(bǔ)交增值稅,這個(gè)分錄怎么做
收匯情況表里的收匯信息如何填寫? 一個(gè)報(bào)關(guān)單分收款尾款兩次收匯
購(gòu)買廠房1月份確定產(chǎn)權(quán),就已經(jīng)出租出去了,3月份收到廠房進(jìn)項(xiàng)票,2月份跟3月份用計(jì)提折舊嗎
收匯情況表里的收匯信息可以不用填嗎? 沒有紅色星號(hào)的標(biāo)識(shí)
實(shí)際繳納的增值稅和應(yīng)交增值稅有差額怎么辦?
老師好,請(qǐng)問,給員工租房子合同上寫的是女房東名字,開票名稱是男房東的名字,房子是夫妻共同財(cái)產(chǎn),這個(gè)房租發(fā)票我可以直接入賬嗎
老師您好,之前公司賬務(wù)都是代賬公司做的,做的亂七八糟的,然后我們?cè)鯓尤フ哪?,因?yàn)槲覀兪且槐举~,不做內(nèi)外賬,想把外賬拿回來合并成一本賬,這個(gè)有沒有難度呀?有什么好方法不
老師請(qǐng)問下勞務(wù)報(bào)酬怎么申報(bào)個(gè)人所得稅