同學(xué)你好 借 管理費(fèi)用-薪酬-工資(工資,績(jī)效,年終績(jī)效工資)/福利費(fèi)(餐費(fèi),過節(jié)費(fèi))/社保/公積金 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資/福利/社保/公積金 借 應(yīng)付職工薪酬-工資/福利/社保/公積金(按科目明細(xì)分開做) 121 貸 項(xiàng)目成本 121
公司有兩位員工2020年1月-12月把薪酬福利錄到項(xiàng)目成本合計(jì)121萬元,分別有工資,績(jī)效,餐費(fèi),過節(jié)費(fèi),年終績(jī)效工資,現(xiàn)需要在12月做賬務(wù)調(diào)整,調(diào)到管理費(fèi)用,具體怎么做會(huì)計(jì)分錄調(diào)整
請(qǐng)問公司分期付款買車給員工做福利費(fèi)怎么做帳? 比如車36萬 1、除了已支付12萬,剩下的24萬分期支付 2、用公司名義分期每個(gè)月一萬 3、員工接受這輛車起需要工作三年后才能離職 4、提前離職規(guī)定入如下: ①2年內(nèi)分期貸款還沒有還完離職的話則2年剩余月份1.3萬償還公司。 ②超過兩年未滿三年離職的則剩余月份需要償還公司8000元 按上述福利規(guī)定,我們要收到發(fā)票要怎么做福利費(fèi)入賬金額和分錄怎么做 實(shí)際支付了12萬首付,其他的還沒有付,但是發(fā)票開的是全款。要是一次性入福利費(fèi)扣除限額有限制,我們按照今年工資算,預(yù)計(jì)全年福利費(fèi)扣除數(shù)20-21這里。要是按12萬入賬加上11-12分期支付今年這個(gè)車福利費(fèi)就占14萬,要是其他福利費(fèi)加起來就在21萬以內(nèi)可以全額扣除。全款入賬就扣除發(fā)生的福利費(fèi)里有25萬這里沒得扣除要調(diào)增
老師,2022年12月份我有兩筆分錄如下:借:其他應(yīng)付款~個(gè)人 10萬,貸:銀行存款 10萬 借:管理費(fèi)用~社保 15萬 貸:應(yīng)付職工薪酬~社保 15萬 借:應(yīng)付職工薪酬~社保15 貸:銀行存款15萬 現(xiàn)在跨年了,也都結(jié)賬了,我現(xiàn)在針對(duì)這兩筆分錄需要做調(diào)整 第一筆我要調(diào)整為借:經(jīng)營支出~財(cái)務(wù)費(fèi)用~利息支出 貸:其他應(yīng)付款~個(gè)人10萬 第二筆:把費(fèi)用沖減,掛往來款項(xiàng) 借:其他應(yīng)收款~往來單位 貸:管理費(fèi)用 老師,由于調(diào)整這兩筆,對(duì)我的報(bào)表會(huì)有影響,我想知道我正確的科目應(yīng)該是要怎么調(diào)整?要用以前年度損益科目,還是就按照上面寫的這樣填,匯算清繳的做調(diào)整就行?
老師,我剛接手一個(gè)公司,法人實(shí)際在另外一家公司上班,每個(gè)月有超過6000元的工資收入。但以前的會(huì)計(jì)并不知情,從19年以來,甚至更早,一直用給法人報(bào)已每月4500元工資申報(bào)個(gè)稅,用現(xiàn)金沖減工資?,F(xiàn)在法人發(fā)現(xiàn)名下工資虛高,導(dǎo)致一直拖欠個(gè)稅。我如何操作更好? 是否分三步走, 第一步:個(gè)稅申報(bào)的調(diào)整,到稅局調(diào)整0申報(bào)。 第二步:調(diào)增賬務(wù),2022年度納稅調(diào)增。假設(shè)從2019年期,每月4500元*12*4年=216000元。 2023年5月會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)付職工薪酬 -216000 貸:庫存現(xiàn)金 -216000 借:管理費(fèi)用 -216000 貸:應(yīng)付職工薪酬 -216000 第三步:2022年度企業(yè)所得稅納稅調(diào)增 216000? 1、我這樣處理是否正確? 2、2023年的會(huì)計(jì)分錄我這樣寫是否正確?注意看是2023年的會(huì)計(jì)分錄哦。
某公司為建造新廠房,于2020年6月30日向銀行借款600萬元,年利率 為10%,借款期為3年。該廠房2021年7月1日動(dòng)工,2021年12月31日達(dá)到預(yù) 定可使用狀態(tài)。該企業(yè)將該項(xiàng)借款產(chǎn)生的所有利息費(fèi)用分別計(jì)入了2020年 和2021年的財(cái)務(wù)費(fèi)用。 思考:根據(jù)上述資料,指出被審計(jì)單位會(huì)計(jì)處理中存在的問題并提出調(diào)整后的分錄是什么
員工報(bào)銷墊付的1-3月房租3萬元入賬,但公司未有錢支付給員工,那在9月做分錄時(shí)可以這樣做嗎?借:預(yù)付賬款3萬,貸:其他應(yīng)付款3萬,借:管理費(fèi)用3萬,貸:預(yù)付賬款3萬
老師,我們公司購買一張冷藏車總價(jià)110000,首付55000,貸款55000 這個(gè)怎么做賬?
老師好,我的期初數(shù)錄入,借貸不平咋辦?
是老師,之前的專用發(fā)票遺失了紙質(zhì)的,對(duì)方拿了記賬憑證的復(fù)印件蓋上了發(fā)票專用章是這樣嗎?
做了宣傳牌和廣告牌設(shè)計(jì),相關(guān)的支出,對(duì)方開了宣傳牌發(fā)票以及廣告設(shè)計(jì)服務(wù),我這邊會(huì)產(chǎn)生附加稅或者其他的稅嗎?
老師,求報(bào)企業(yè)所得稅求季度平均值要是得10.2人是寫11人還是10人
老師我考的會(huì)計(jì)從業(yè)證,過期了怎么辦
老師,我這個(gè)發(fā)票要收對(duì)方公司7個(gè)稅點(diǎn),要怎么計(jì)算
跨區(qū)提供建筑服務(wù),個(gè)人所得稅也要跨區(qū)申報(bào)嗎
老師,你好,請(qǐng)問還車貸,里面有本金和利息,利息不確認(rèn)費(fèi)用可以嗎,直接計(jì)入長期借款-利息支出,利息也是沒有發(fā)票的