您好,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
老師,請問一下,比如我們公司本月給某個人申報工資時是12000,按理來說我們應(yīng)發(fā)放工資也是這么多,但是就忘了扣個稅這幾十元,造成了我們實際發(fā)放的工資跟申報的工資不一樣,這個怎么辦呢?
老師,請問工資表個稅多做了,實際申報金額比工資表少,多扣個稅的那個員工離職了?!現(xiàn)在要怎么處理!
老師,請問公司上個月工資個稅算錯了,多扣了員工的錢,請問這個要怎么處理?
老師,這個月申報的上個月的個稅,但是老板臨時調(diào)整工資,實際發(fā)放的比申報的多400元,請問我該怎么處理好?
老師?請問,我上個月計提工資多計提了3000元錢,這個月實發(fā)的沒有那么多,上月計提時借管理費用~工資 貸應(yīng)付職工薪酬~工資,請問多計提的這3000元要怎么進行賬務(wù)處理
需要紅沖異地已預繳的發(fā)票,外經(jīng)證也已經(jīng)注銷了,紅沖的發(fā)票和準備重新開具的金額有差異,稅金怎么處理,簡易計稅的。
車輛維修開專票對一般納稅人來說可以抵進項嗎
老師好,請問公司注冊地與經(jīng)營地不是一個地址,對申請退稅有影響嗎?謝謝。
老師 暫估成本怎么用
您好!請問會計傳票是什么
請問老師,我個人收購了一臺二手車,然后我把這個二手車再轉(zhuǎn)手賣給別人,我需要繳納稅費嗎?
老師,你好,紅沖以前暫估發(fā)票和起新分摘要怎么寫
老師,我公司被判定為“小型微利企業(yè)”,所以,我們的稅率為5%,那省的20%的稅,會體現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表主表中的7行減:免稅收入,和8行減:所得減免,當中嗎?
這個課又筆記?在哪兒下載
老師,選項B為啥錯誤?
實際工資是多扣了,而申報時沒扣那么多,掛到其他應(yīng)付款里行嗎?補的這部分個稅不用計到應(yīng)發(fā)工資里面吧
因為個稅是從應(yīng)付工資中代繳的,自然要沖回去的啊
這個員工每個月工資是1萬元,計應(yīng)付工資科目嗎
不明白您表達的是什么意思呢?
把補發(fā)的這部分個稅計到應(yīng)發(fā)工資里申報是嗎
應(yīng)發(fā)工資的這部分個稅你之前不是已經(jīng)申報過了嗎?不需要再重新申報了的呢
老師因為這個員工工資是每個月1萬元,那我是不是只要保證我申報個稅工資金額時是每個月1萬元就對了是吧,應(yīng)付職工工資科目并不會加個那個差額對吧
是的,你的理解是對的額
哦 好的,在問您下,是不是銷售合同和進貨合同都是需要印花稅呢?
銷售合同和進貨合同都是需要印花稅
是不是不管簽的什么合同都是需要交印花稅的呢?
您好,看我給您發(fā)的圖片
哦 好的 圖片還沒有收到,請問銷售和進貨合同印花稅的稅率是不是都是萬分之三呢
銷售和進貨合同印花稅的稅率看是什么合同,購進貨物都是萬分之三
哦 老師交印花稅附件是不是需要一張明細表,您有模板嗎
您好,這個我沒有喲,很抱歉
哦 那我自己做個明細表,請問上面都列什么內(nèi)容呢
您好,什么合同名稱,金額,稅率等,你要用到的就填列就好啦