您好,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資

老師,請問一下,比如我們公司本月給某個人申報工資時是12000,按理來說我們應(yīng)發(fā)放工資也是這么多,但是就忘了扣個稅這幾十元,造成了我們實際發(fā)放的工資跟申報的工資不一樣,這個怎么辦呢?
老師,請問工資表個稅多做了,實際申報金額比工資表少,多扣個稅的那個員工離職了?!現(xiàn)在要怎么處理!
老師,請問公司上個月工資個稅算錯了,多扣了員工的錢,請問這個要怎么處理?
老師,這個月申報的上個月的個稅,但是老板臨時調(diào)整工資,實際發(fā)放的比申報的多400元,請問我該怎么處理好?
老師?請問,我上個月計提工資多計提了3000元錢,這個月實發(fā)的沒有那么多,上月計提時借管理費用~工資 貸應(yīng)付職工薪酬~工資,請問多計提的這3000元要怎么進行賬務(wù)處理
之前的會計的賬務(wù)一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報怎么更改
勞務(wù)報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應(yīng)該什么時候確認收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預(yù)扣法)?
實際工資是多扣了,而申報時沒扣那么多,掛到其他應(yīng)付款里行嗎?補的這部分個稅不用計到應(yīng)發(fā)工資里面吧
因為個稅是從應(yīng)付工資中代繳的,自然要沖回去的啊
這個員工每個月工資是1萬元,計應(yīng)付工資科目嗎
不明白您表達的是什么意思呢?
把補發(fā)的這部分個稅計到應(yīng)發(fā)工資里申報是嗎
應(yīng)發(fā)工資的這部分個稅你之前不是已經(jīng)申報過了嗎?不需要再重新申報了的呢
老師因為這個員工工資是每個月1萬元,那我是不是只要保證我申報個稅工資金額時是每個月1萬元就對了是吧,應(yīng)付職工工資科目并不會加個那個差額對吧
是的,你的理解是對的額
哦 好的,在問您下,是不是銷售合同和進貨合同都是需要印花稅呢?
銷售合同和進貨合同都是需要印花稅
是不是不管簽的什么合同都是需要交印花稅的呢?
您好,看我給您發(fā)的圖片
哦 好的 圖片還沒有收到,請問銷售和進貨合同印花稅的稅率是不是都是萬分之三呢
銷售和進貨合同印花稅的稅率看是什么合同,購進貨物都是萬分之三
哦 老師交印花稅附件是不是需要一張明細表,您有模板嗎
您好,這個我沒有喲,很抱歉
哦 那我自己做個明細表,請問上面都列什么內(nèi)容呢
您好,什么合同名稱,金額,稅率等,你要用到的就填列就好啦