您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資

老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時(shí),不是:(每股市價(jià)-行權(quán)價(jià))*數(shù)量/每股市價(jià)嗎?每股市價(jià)不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)煙葉,支付買價(jià)100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購(gòu)金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( ) 問,需要按照收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個(gè)訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個(gè)報(bào)關(guān)單出貨的 那我開票的時(shí)候選擇哪個(gè)月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務(wù),需要報(bào)稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進(jìn)項(xiàng),如何申報(bào)
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒有在這個(gè)崗位做過的老師,給個(gè)實(shí)實(shí)在在的建議
分公司設(shè)立的相關(guān)資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第18號(hào)至幾月幾日起實(shí)行。


實(shí)際工資是多扣了,而申報(bào)時(shí)沒扣那么多,掛到其他應(yīng)付款里行嗎?補(bǔ)的這部分個(gè)稅不用計(jì)到應(yīng)發(fā)工資里面吧
因?yàn)閭€(gè)稅是從應(yīng)付工資中代繳的,自然要沖回去的啊
這個(gè)員工每個(gè)月工資是1萬元,計(jì)應(yīng)付工資科目嗎
不明白您表達(dá)的是什么意思呢?
把補(bǔ)發(fā)的這部分個(gè)稅計(jì)到應(yīng)發(fā)工資里申報(bào)是嗎
應(yīng)發(fā)工資的這部分個(gè)稅你之前不是已經(jīng)申報(bào)過了嗎?不需要再重新申報(bào)了的呢
老師因?yàn)檫@個(gè)員工工資是每個(gè)月1萬元,那我是不是只要保證我申報(bào)個(gè)稅工資金額時(shí)是每個(gè)月1萬元就對(duì)了是吧,應(yīng)付職工工資科目并不會(huì)加個(gè)那個(gè)差額對(duì)吧
是的,你的理解是對(duì)的額
哦 好的,在問您下,是不是銷售合同和進(jìn)貨合同都是需要印花稅呢?
銷售合同和進(jìn)貨合同都是需要印花稅
是不是不管簽的什么合同都是需要交印花稅的呢?
您好,看我給您發(fā)的圖片
哦 好的 圖片還沒有收到,請(qǐng)問銷售和進(jìn)貨合同印花稅的稅率是不是都是萬分之三呢
銷售和進(jìn)貨合同印花稅的稅率看是什么合同,購(gòu)進(jìn)貨物都是萬分之三
哦 老師交印花稅附件是不是需要一張明細(xì)表,您有模板嗎
您好,這個(gè)我沒有喲,很抱歉
哦 那我自己做個(gè)明細(xì)表,請(qǐng)問上面都列什么內(nèi)容呢
您好,什么合同名稱,金額,稅率等,你要用到的就填列就好啦