你好,你選的是不抵扣勾選是嗎。

“已經(jīng)認(rèn)證過的發(fā)票未抵扣怎么沖紅”,這個問題老師有考慮過進(jìn)項轉(zhuǎn)出的問題嗎?如果9月份收到進(jìn)項發(fā)票,勾選抵扣,但申報是忘了填寫進(jìn)項稅額,按規(guī)定除客觀原因是不能做進(jìn)項抵扣了。然后10月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,開出了紅字信息表,10月份申報時,會要求進(jìn)項轉(zhuǎn)出補(bǔ)稅,怎么處理?
你好,請問進(jìn)項票勾選為不抵扣,申報后紅沖了現(xiàn)在進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出部分怎么報稅
老師,用于職工福利,不得抵扣進(jìn)項的發(fā)票,要不要勾選抵扣?還是勾選后申報時進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
請問出口退稅 退稅退的是進(jìn)項部分嗎,進(jìn)項稅額不夠退稅抵扣的還是要交增值稅是吧,比如進(jìn)項50,銷項80已交,退稅勾選,然后退稅申報能退回50嗎,退稅勾選了就不能在抵扣勾選了吧
求助,建筑公司,現(xiàn)在材料商的發(fā)票異常,要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,請問轉(zhuǎn)出的這部分稅能不能重新用勾選進(jìn)項來抵扣?申報表上申報,是否可以勾選其他的發(fā)票的沖掉要交的這部分稅 異常發(fā)票已經(jīng)勾選用掉了
老師,運輸公司,名下沒有大車,都是租賃別人的車?yán)洠@樣合規(guī)嗎?
這次社保漲了,我個稅客戶端申報問題
好的,老師,企業(yè)所得稅報表新增的,職工薪酬填的數(shù)據(jù)是填7-9月的季度數(shù),還是1-9月全年的數(shù)據(jù)??!
我公司是一般納稅人,新成立的,主要是承包商場在轉(zhuǎn)租給商戶,中間賺取差價,請問稅務(wù)可以簡易征收嗎?
老師,異地預(yù)繳了的稅款,但是公司利潤是負(fù)的,明年是不是得申請退稅呢
在EXCEL中怎么快速的把位于不同列的相同內(nèi)容放在同一列,行不變?
老師,您好,申報企業(yè)所得稅的時候總是有黃色的?是什么意思?
長投換出為什么不交增值稅?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進(jìn)煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補(bǔ)貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運費7.44萬元,取得貨運增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費稅( )萬元。
老師好,固定資產(chǎn)發(fā)票開了半臺,只按發(fā)票折舊了,折舊第一年取得了另一半發(fā)票,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,可以補(bǔ)提前幾個月的另一半折舊額嗎?
是的,已經(jīng)認(rèn)證為了不抵扣
上個月已經(jīng)開了紅字信息表給銷售方,現(xiàn)在國稅上面顯示有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,這個轉(zhuǎn)出部分怎么處理???這部分進(jìn)項稅本來就沒有抵扣啊
你申請紅字信息表的時候,是不是選擇了購買方已經(jīng)抵扣?
是的,是選擇的夠買方已經(jīng)抵扣
那你去稅務(wù)局填寫去吧。 強(qiáng)制不填寫附表二進(jìn)項轉(zhuǎn)出
是我申報的時候需要去稅務(wù)局窗口填寫嗎
是的,自己填寫不了的。
這個確定是稅務(wù)局可以填寫的哈?需要去主管稅務(wù)機(jī)關(guān)嗎
你好 可以的,可以的。
我再問一下哈,這樣紅沖操作是可以的吧。就是不會到時候一定要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的情況吧
你選擇錯誤,所以現(xiàn)在出現(xiàn)了進(jìn)項轉(zhuǎn)出,你本來不應(yīng)該這么選擇的。
是的,我的意思就是說已經(jīng)開具紅字發(fā)票了,是一定可以強(qiáng)制不填寫進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的哈
大廳那邊兒沒有比對的可以。
好的,謝謝老師
不用客氣的,工作愉快。