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借 應交增值稅-減免稅280 貸 管理費用-服務費280 年末減免稅有余額需要結轉掉嗎

2021-01-04 13:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-01-04 13:54

你好,可以轉到應交稅費-未交增值稅子目里

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快賬用戶9996 追問 2021-01-04 13:56

6月份申報納稅時已經減免了,結轉到未交增值稅借方是不是說明,這筆金額還可以抵扣

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齊紅老師 解答 2021-01-04 13:59

你好,如果之前已經抵減了,只是沒有轉帳,現(xiàn)在做轉賬,只是補做帳而已,不能抵減2次

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快賬用戶9996 追問 2021-01-04 14:05

轉出未交增值稅余額在借方?

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齊紅老師 解答 2021-01-04 14:06

你好,那說明有留底稅額

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快賬用戶9996 追問 2021-01-04 14:08

賬上的留底稅額跟申報表的留底稅額 數(shù)目對不上?

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快賬用戶9996 追問 2021-01-04 14:09

賬上是11W 增值稅申報表上是2萬多留底 ?

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齊紅老師 解答 2021-01-04 14:09

你好,那就不對了,要查出來什么問題

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快賬用戶9996 追問 2021-01-04 14:11

從哪些憑證上找原因呢

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齊紅老師 解答 2021-01-04 14:22

你好,從年初余額對起,一個月一個月核對,明細賬和申報表余額核對

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你好,可以轉到應交稅費-未交增值稅子目里
2021-01-04
你們單位是小規(guī)模的嗎?
2021-07-06
同學,你好 這個就結轉到應交稅費-未交增值稅
2023-12-04
你好,貸:管理費用 280 不需要再結轉
2022-01-30
同學你好 很高興為你解答 是的 減免稅的明細科目也是要進未交增值稅的明細賬的
2022-05-14
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