你好 繳納外管證的增值稅,印花稅賬務(wù)處理是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 稅金及附加—印花稅 貸:銀行存款 有收入以后,增值稅需要做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)處理
老師請(qǐng)問一下,辦了外經(jīng)證,預(yù)繳增值稅的時(shí)候也交了附加稅、印花稅,稅務(wù)局還開了一張工會(huì)經(jīng)費(fèi)其它收入的完稅憑證,這筆賬記什么科目 然后怎么申報(bào)呢
我單位有外地項(xiàng)目。繳納外管證的增值稅。印花稅。這些怎么入科目。有收入以后這些預(yù)繳的稅款該怎么處理!
老師好,有些施工單位掛靠我們建筑公司在外省施工項(xiàng)目,在當(dāng)?shù)仡A(yù)繳的增值稅及其附加稅費(fèi),企業(yè)所得稅都是他們自己在本地預(yù)繳,然后把預(yù)繳稅單拿給我們公司入賬,請(qǐng)問我公司拿到這些稅單記賬,會(huì)計(jì)處理分錄如何做才合理?
老師,我2020年開了一百多萬外地的項(xiàng)目的發(fā)票,但是當(dāng)時(shí)沒有在外地備案預(yù)繳稅款,這個(gè)要怎么處理比較好?
小規(guī)模企業(yè)做賬收入時(shí),不繳納稅款,銷項(xiàng)稅憑證處理: 1、收入確認(rèn): 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)費(fèi)1% 稅費(fèi)科目轉(zhuǎn)平: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)費(fèi)1% 貸:營業(yè)外收入 這樣對(duì)嗎?不對(duì)應(yīng)該怎么處理
請(qǐng)問老師,員工上年度月平均工資7000,今年按照10000的基數(shù)交社??梢詥??
進(jìn)項(xiàng)票被紅沖,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出必須在紅沖當(dāng)月還是在收到紅沖票的當(dāng)月
我們公司是外省在河南設(shè)立的一個(gè)來料加工加工的分公司,設(shè)備有總公司提供主要原料是有總公司發(fā)送到分廠,管理和技術(shù)人員也是有總公司承擔(dān)。 分公司普工有河南本地一個(gè)公司承包人, 分公司只支付加工費(fèi)給這個(gè)本地承包人, 成品由總公司下屬銷售公司銷售, 分公司只和總公司結(jié)算用于支付加工所產(chǎn)生的辦公費(fèi)、電費(fèi)、和外包公司的加工費(fèi) 這樣的分公司稅務(wù)局承認(rèn)嗎
稅務(wù)局查賬發(fā)現(xiàn)企業(yè)有2023年有發(fā)出貨物,但企業(yè)不開具發(fā)票,也不確認(rèn)收入,企業(yè)會(huì)面臨怎么的處罰及如何處理
累計(jì)折舊和固定資產(chǎn)不能同時(shí)存在吧
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)能在兩新黨建組織工作經(jīng)費(fèi)中列支嗎?
老師你好!公司勞務(wù)公司沒有資質(zhì)接了個(gè)勞務(wù)項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)在問公司資質(zhì)這個(gè)問題,而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對(duì)一個(gè)公司開票,目前也只有一個(gè)勞務(wù)的業(yè)務(wù),怎樣向他們解釋這個(gè)問題
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
有收入以后怎么處理呢。我還有留抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅
你好,就做收入分錄。 有留抵的稅額就做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄就是 了,預(yù)交的稅款暫時(shí)沒有抵扣。
老師我還是不明白預(yù)繳的這筆稅金應(yīng)該怎么抵扣。有收入以后怎么抵扣銷項(xiàng)稅
你好,比如有收入,形成銷項(xiàng)稅額1萬,有進(jìn)項(xiàng)抵扣5000,預(yù)交了2000,就只需要補(bǔ)交增值稅3000元。
謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
老師。預(yù)繳的附加稅怎么做分錄呢
你好,預(yù)繳的附加稅分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅 貸:銀行存款?