您好,不可以12月調(diào)整,因?yàn)?0月已收匯
出口貨物2000美金 九月份報(bào)關(guān)出口 九月份25日結(jié)匯預(yù)付賬款1000美金如匯率6.9 九月做賬按照九月份月初一號(hào)匯率如匯率6.85入賬 并匯率差額計(jì)入了匯兌損益 十月收回剩余款項(xiàng)1000美金 十月十日結(jié)匯 如匯率6.83 十月初需要調(diào)整損益嗎?還是按照九月初一號(hào)匯率確認(rèn)應(yīng)收直接調(diào)整十月十日結(jié)匯款計(jì)算差額計(jì)入損益呢?
在嗎?老師,你好,我10月收匯8月出口。借:銀行存款-外幣戶(10月匯率 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)(10月匯率 財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益(應(yīng)收賬款外幣*(8月匯率-10月匯率) 貸:應(yīng)收賬款(8月匯率) 這樣可以嗎還是最好要分開應(yīng)收用10月匯率,然后8月10月匯率差再做一筆匯兌損益,可以合成一筆的還是最好分開做成兩筆來:銀行存款-外幣戶(10月匯率 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)(10月匯率) 貸:應(yīng)收賬款(10月匯率) 再借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益(8月和10月的匯率差) 貸:應(yīng)收賬款(8月和10月的匯率差)
然后我不明白就是我8月確認(rèn)收入我應(yīng)收賬款用8月月初匯率,然后我10月收匯我應(yīng)收賬款要用10月月初的匯率是先 1.借:銀行存款-外幣戶(10月匯率) 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)(10月匯率) 貸:應(yīng)收賬款(10月匯率) 應(yīng)收賬款收匯和原來確認(rèn)收入的美元戶就是沖平的 然后人民幣的應(yīng)收賬款是不平的,就是因?yàn)?月初和10月初匯率不同,那我是直接在10月收匯的時(shí)候把8月和10月匯率的差額,直接計(jì)入?yún)R兌損益就好,做在收匯后面嗎? 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益(8月和10月的匯率差產(chǎn)生的人民幣差額) 貸:應(yīng)收賬款(8月和10月匯率差產(chǎn)生的人民幣差額) 這樣是嗎
還是我直接在10月收匯在收匯的后面直接做 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益(8月和10月匯率差折算的人民幣) 貸:應(yīng)收賬款(8月和10月匯率差折算的人民幣)就好? 那么10月收匯的時(shí)候可以把應(yīng)收賬款8月與10月匯率差和匯兌損益合并一起但應(yīng)收賬款就變成8月匯率 借:銀行存款-外幣戶(10月匯率 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)(10月匯率 財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益(應(yīng)收賬款外幣*(8月匯率-10月匯率) 貸:應(yīng)收賬款(8月匯率) 這樣可以嗎? 還是最好要分開成兩筆一筆做應(yīng)收賬款10月月初的匯率,然后8月和10月的匯率差再做匯兌損益再做一筆?
8月確認(rèn)收入10月收匯應(yīng)收賬款匯率不同是人民幣不平的,那我是8月底9月底需要對(duì)應(yīng)收賬款調(diào)匯嗎?如果要是用8月底和9月底的匯率嗎?還是可以直接在10月收匯后面對(duì)8.10月匯率差調(diào)整
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請(qǐng)后被退回,說要攜帶相關(guān)資料去營業(yè)大廳辦理,這個(gè)相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個(gè)錢不多,如果很多的話,就把這個(gè)錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個(gè)老板,有多個(gè)股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤(rùn),因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的?。?/p>
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤(rùn),怎么設(shè)置一個(gè)往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對(duì)應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤(rùn),還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤(rùn),也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤(rùn),還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤(rùn),對(duì)應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎