你好,建安業(yè)租了別人集裝箱 付押金76000 借:其他應(yīng)收款76000, 貸:銀行存款等科目?76000 后續(xù)租賃費用從押金里面扣 多付的押金再退回 借:銀行存款等科目(退回金額) 管理費用等科目(費用金額) 貸:其他應(yīng)收款76000
建安業(yè)租了別人集裝箱 付押金76000 然后后續(xù)租賃費用從押金里面扣 多付的押金再退回 請問老師這個分錄都應(yīng)該怎么寫
老師好,請問下面這個情況該怎么寫分錄?這個是我今天工作中實際發(fā)生的問題: 甲是我們公司客戶,乙是我們公司供應(yīng)商,我收取了甲3000元押金,讓乙直接去給甲裝了一臺機器.裝好后,甲反悔又說不要了,乙又去把機器拆了..我就要退還甲押金2800,扣下200是支付給乙的拆機費 在我收取甲押金的時候,分錄是: 借 銀行存款3000 貸 其他應(yīng)付款 3000 那么在退還甲2800的時候分錄怎么寫呢?
老師,我們公司從物業(yè)公司承租了一商城的整個一層,簽訂了8年的租賃合同。裝修后出租給商戶收取租金及水電費。營業(yè)執(zhí)照大約下周才能辦下來,但是我們實際在今年九月就開始收了商戶的”押三付一”。就是先收商戶一個月的租金,再收三倍租金為押金。然后簽合同等十二月初我們這邊整個簡單裝修后交付給商戶。租金從十二月開始計算。這種情況,請問 1,從什么時候開始攤銷? 2,攤銷幾年? 3,會計分錄怎么做? 4,這種情況,做財務(wù)會計制度備案時,核算軟件備案怎么選?
您好,老師,這個是老人辦理出院時候的單據(jù),從押金里面扣去一些費用,有個門診醫(yī)院的529元也收在了養(yǎng)老院這個賬戶上面了,這個要計入其他應(yīng)收款里面,后返給老人的錢是6410元,因為是集團公司,請問這個單據(jù)我應(yīng)該怎么做分錄
老師 請問小規(guī)模的納稅人資格認定表 在哪可以找到?
老師,請教下,勞務(wù)公司12月開票100萬,當時暫估成本80萬,工資發(fā)了50萬,還有30萬,調(diào)到應(yīng)付工資的,今年發(fā)工資40萬元,多發(fā)了10萬元,我想問一下這10萬元,是調(diào)到其他應(yīng)收帳款可以嗎,等今年開發(fā)票一起轉(zhuǎn)入成本行嗎
老師請問下現(xiàn)場簽單送手機(簽單標的是設(shè)備),是屬于銷售返利嗎?這個送的手機如何做賬務(wù)處理?
農(nóng)業(yè)合作社的財務(wù)制度
老師,這個是什么意思,就有一張抵扣的專票,鐵路哪個我們不抵扣,是旅游行業(yè),怎么操作。
老師,我們屬于服務(wù)業(yè),與旅游景點合作。我們屬于代理方,每天門票的收入很大,我要找哪些票可以抵企業(yè)所得稅。我們不屬于旅游業(yè),就是服務(wù)業(yè)。就是哪些票可以抵企業(yè)所得稅,然后是合理的能抵的票@董孝彬老師
你好,請問訴訟費付出去次月退回少了25,這個25怎么做分錄
老師請問下,我們租別人的場地,每個月用的水電費都是出租方的發(fā)票抬頭,這種發(fā)票怎么報銷呢
老師,我們屬于服務(wù)業(yè),與旅游景點合作。我們屬于代理方,每天門票的收入很大,我要找哪些票可以抵企業(yè)所得稅。我們不屬于旅游業(yè),就是服務(wù)業(yè)。就是哪些票可以抵企業(yè)所得稅,然后是合理的能抵的票
員工在平臺充值了100元,并已經(jīng)報銷,做的其他應(yīng)收款,現(xiàn)在這筆錢已經(jīng)退回至員工賬戶,并做了借:銀行存款99.86財務(wù)費用0.14,貸:其他應(yīng)收款100。但是這樣做完賬之后顯示銀行存款為100元,但是實際公司賬戶并沒有這筆錢,是再做一個借管理費,貸銀行存款?還是怎么處理?